借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi) 匯算青椒職工薪酬明細(xì)表有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬載金額加上這筆實(shí)際金額,稅收金額里面減去這筆財(cái)務(wù)費(fèi)用的,允許稅前扣除嗎?具體的是什么業(yè)務(wù)的?
老師,2022年12月份我有兩筆分錄如下:借:其他應(yīng)付款~個(gè)人 10萬(wàn),貸:銀行存款 10萬(wàn) 借:管理費(fèi)用~社保 15萬(wàn) 貸:應(yīng)付職工薪酬~社保 15萬(wàn) 借:應(yīng)付職工薪酬~社保15 貸:銀行存款15萬(wàn) 現(xiàn)在跨年了,也都結(jié)賬了,我現(xiàn)在針對(duì)這兩筆分錄需要做調(diào)整 第一筆我要調(diào)整為借:經(jīng)營(yíng)支出~財(cái)務(wù)費(fèi)用~利息支出 貸:其他應(yīng)付款~個(gè)人10萬(wàn) 第二筆:把費(fèi)用沖減,掛往來(lái)款項(xiàng) 借:其他應(yīng)收款~往來(lái)單位 貸:管理費(fèi)用 老師,由于調(diào)整這兩筆,對(duì)我的報(bào)表會(huì)有影響,我想知道我正確的科目應(yīng)該是要怎么調(diào)整?要用以前年度損益科目,還是就按照上面寫(xiě)的這樣填,匯算清繳的做調(diào)整就行?
老師,23年三月份發(fā)現(xiàn)漏記了22年的一筆管理費(fèi)用(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則),補(bǔ)記分錄 借 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 10萬(wàn) 貸 其他應(yīng)付款 10萬(wàn) 今年做匯算清繳的時(shí)候,是不是要修改22年年底的報(bào)表,管理費(fèi)用金額增加10萬(wàn),未分配利潤(rùn)減去10萬(wàn)啊,然后匯算清繳的時(shí)候上傳修改后的報(bào)表是嗎?還是說(shuō)今年不需要做分錄,直接修改報(bào)表???
老師,23年補(bǔ)發(fā)22年2人的工資,借以前年度損益,貸應(yīng)付職工薪酬,22年所得稅匯算清繳時(shí),會(huì)涉及修改財(cái)務(wù)報(bào)表嗎,怎么修改?還有一筆報(bào)銷(xiāo),借以前年度損益調(diào)整,貸銀行存款,也是同樣問(wèn)題
老師您好,我21年計(jì)提了一筆工資分錄是借:管理費(fèi)用-管理人員工資-40萬(wàn),貸:應(yīng)付職工薪酬-40萬(wàn)。這個(gè)一直沒(méi)有發(fā)放,然后我在今年做22年匯算清繳的時(shí)候調(diào)增了,現(xiàn)在我在賬上本來(lái)是做了紅字的分錄,但是這樣報(bào)表上顯示的管理費(fèi)用是負(fù)數(shù),財(cái)務(wù)經(jīng)理要求我用利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)做,老師那這個(gè)分錄我應(yīng)該怎么做呢
請(qǐng)問(wèn)老師,去年有一筆分錄做錯(cuò)了,原分錄是這樣的: 借:管理費(fèi)用-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬-工會(huì)經(jīng)費(fèi) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金 實(shí)際業(yè)務(wù)是財(cái)務(wù)費(fèi)用,那我今年要怎么修改分錄呢?還有匯算清繳需要調(diào)整?財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)需要修改嗎?還是說(shuō)直接修改匯算清繳就行,財(cái)務(wù)年報(bào)不用修改?
老師,19年收入6000,,20年收入9000,求增長(zhǎng)率是?6000還是?9000,為啥
2014年總公司無(wú)償劃拔一塊土地給我公司,因一直不知價(jià)值,會(huì)計(jì)沒(méi)有入賬,2025年經(jīng)評(píng)估公司評(píng)估知道土地價(jià)值,但壽命不清楚,問(wèn)本公司是否對(duì)土地作分?jǐn)偅约皬氖裁磿r(shí)候分?jǐn)偅?/p>
老師,2023年收到的政府補(bǔ)貼入賬到營(yíng)業(yè)外收入企業(yè)所得稅申報(bào)表把這筆計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,稅務(wù)局說(shuō)看不來(lái)我們政府補(bǔ)助的 金額 計(jì)入了收入項(xiàng) 我們報(bào) 申報(bào)表時(shí) 明細(xì)項(xiàng)未填寫(xiě) 只在營(yíng)業(yè)外收入 填寫(xiě)了 總金額 稅務(wù)局讓我們改 這種情況我們?cè)趺锤?/p>
一般納稅人砂石簡(jiǎn)易征稅,超500萬(wàn)還可以享受3%簡(jiǎn)易征稅嗎
老師,如果公司租了地,好像說(shuō)是為了融資,又轉(zhuǎn)租出去,這種要怎么核算?
老師,自產(chǎn)砂石,超過(guò)500萬(wàn)銷(xiāo)售額,一般納稅人還可以簡(jiǎn)易征收3%開(kāi)出去發(fā)票嗎?我們是自己買(mǎi)的礦山,機(jī)械設(shè)備工人等自己生產(chǎn)出來(lái)砂石
為什么調(diào)400不是200不太懂
老師,請(qǐng)問(wèn)達(dá)到什么標(biāo)準(zhǔn)才會(huì)需要申報(bào)個(gè)稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)每個(gè)月如何申報(bào)個(gè)人所得稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人是不是只有個(gè)稅和增值稅是每月報(bào),財(cái)務(wù)報(bào)表是季報(bào)和年報(bào)呀
老師,感覺(jué)你的分錄反了。 借:以前年度損益調(diào)整 -100 貸:應(yīng)付職工薪酬工會(huì)經(jīng)費(fèi) -100 借:應(yīng)付職工薪酬 -100 貸:以前年度損益調(diào)整 -100 匯算清繳職工薪酬明細(xì)表有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)賬載金額應(yīng)該填0,稅收金額里面財(cái)務(wù)費(fèi)用加100,財(cái)務(wù)年報(bào)需要修改嗎?不修改的話財(cái)務(wù)報(bào)表跟匯算清繳對(duì)應(yīng)不上,或者是財(cái)務(wù)報(bào)表不修改,直接財(cái)務(wù)費(fèi)用調(diào)增100元,管理費(fèi)用減100元,這樣可以嗎
你好,賬載金額是你賬上計(jì)提的,你賬上計(jì)題的時(shí)候包含著這個(gè)100頁(yè)同學(xué)啊。
這個(gè)分錄做反了,那咱倆做的結(jié)果是不是一樣的。
所有的其他的財(cái)務(wù)報(bào)表都不修改的。賬務(wù)處理做到今年。
那匯算清繳里的財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用要調(diào)整嗎?
專(zhuān)管員叫改匯算清繳,因?yàn)椴簧婕肮?huì)經(jīng)費(fèi)
不需要調(diào)整,不用調(diào)整。
如果調(diào)整的話,你反結(jié)賬在12月份修改吧。
22年會(huì)計(jì)資料已經(jīng)交接了,22年分錄不可能改了,22年匯算清繳不改的話那財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用是不修改之前的數(shù)據(jù)了,這樣沒(méi)有影響嗎?
是的,這個(gè)沒(méi)有影響的。
老師,這樣不對(duì)呀
那今年的分錄需要調(diào)整嗎
哪里不對(duì),哪個(gè)不對(duì),什么原因不對(duì)?
分錄就做到今年的呀。
不對(duì),哪里不對(duì)你指出來(lái)。
實(shí)際的財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用走著100元。不改不是不正確了嗎?
他在納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)的,沒(méi)有在這個(gè)里面體現(xiàn),因?yàn)槟愕睦麧?rùn)表本年累計(jì)和第四季度的利潤(rùn)表需要填寫(xiě)一樣的。
填寫(xiě)的不一樣才不對(duì)。也就是你年財(cái)務(wù)報(bào)表里面是匯算清繳調(diào)整之前的數(shù)據(jù)啊。
但是現(xiàn)在專(zhuān)管員要叫修改匯算清繳呀,這要怎么處理呢
匯算清繳不就是納稅調(diào)整明細(xì)表和職工薪酬明細(xì)表?
如果他要求你修改利潤(rùn)表的話,你跟他說(shuō)第四季度的利潤(rùn)表怎么修改,修改了不就不一致了?