你好,如果之前已經(jīng)抵扣了借預(yù)付賬款貸庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
老師,你好,我問下8月開了紅字信息表,紅字發(fā)票還沒收到,增值稅申報表中有這筆進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,分錄我要怎么做
老師 收到對方開來的一張紅字發(fā)票,直接做紅字嗎,進(jìn)項(xiàng)稅也是紅字嗎,稅額稅務(wù)申報做的是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么做的呢
老師:您好!購買方發(fā)生進(jìn)貨退回,且進(jìn)項(xiàng)稅已經(jīng)認(rèn)證抵扣,收到銷售方的紅字發(fā)票,怎么做會計分錄?
老師您好!我收到紅字進(jìn)項(xiàng)票分錄怎么做的呀?
您好,老師收到紅字費(fèi)用專票,進(jìn)項(xiàng)是做紅字還是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出啊?
計提并繳納印花稅要不要結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)?
老師,A公司收購B公司總收購款是1000萬,A公司的子公司B公司已幫轉(zhuǎn)500萬,其中已轉(zhuǎn)的500萬中包含了固定資產(chǎn)200萬,其余的后續(xù)支出,那這樣要怎么做會計分錄呢
直播行業(yè),主營業(yè)務(wù)收禮物,4月份的收入,5月份初平臺出結(jié)算單,發(fā)票開具5月份,請問收入入4月份合適還是5月份合適,入4月份、發(fā)票是5月份開,不一致對申報數(shù)據(jù)得調(diào),入5月份,老板有覺得這個收入實(shí)際是4月份對分析不準(zhǔn)確,請接觸過直播的老師請教一下該怎么入合適
收入1700,存貨4000,能倒成本多少?
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補(bǔ)稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi),借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費(fèi)用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當(dāng)月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把a(bǔ)bc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
好的!老師補(bǔ)繳個稅分錄怎么做的呀?
借應(yīng)交稅費(fèi)個稅貸銀行存款,從工資里扣除,借應(yīng)付職工薪酬工資,貸應(yīng)交稅費(fèi)個稅。
老師!現(xiàn)在印花稅有變化怎么申報呀?
你好,現(xiàn)在一般都是按季度申報的,你看一下你這個月能申報進(jìn)去嗎?
這個月不能申報呢!小規(guī)模,一般納稅人也是按季報嗎?
你好,對的是的,你可以看一下你的稅種認(rèn)定里面。
以前都是每個月報印花稅的呢
這個月特殊,我們這邊一般納稅人小規(guī)模的都是按季度了。
好的謝謝您老師!
不要因?yàn)榭蜌猓ぷ饔淇臁?