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老師 收到對方開來的一張紅字發(fā)票,直接做紅字嗎,進項稅也是紅字嗎,稅額稅務(wù)申報做的是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么做的呢

老師 收到對方開來的一張紅字發(fā)票,直接做紅字嗎,進項稅也是紅字嗎,稅額稅務(wù)申報做的是進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?分錄怎么做的呢
2020-09-27 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-27 13:48

這張紅字發(fā)票對應(yīng)的藍字發(fā)票您當時是怎么處理的?當時藍字發(fā)票有沒有入賬及進項認證抵扣?

頭像
快賬用戶1764 追問 2020-09-27 13:55

有的,所以現(xiàn)在收到紅字了

頭像
齊紅老師 解答 2020-09-27 14:03

借:其他應(yīng)收款 3725.23 貸:管理費用 3514.37(當時藍字發(fā)票入的費用科目) 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)210.86 納稅申報時,210.86填入進項轉(zhuǎn)出單元格

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這張紅字發(fā)票對應(yīng)的藍字發(fā)票您當時是怎么處理的?當時藍字發(fā)票有沒有入賬及進項認證抵扣?
2020-09-27
做進項轉(zhuǎn)出 最好不要做進項負數(shù)
2022-06-26
你好!不是,是借福利 貸進項轉(zhuǎn)出。
2021-01-22
您好,申報時要進項轉(zhuǎn)出的, 分錄 借:管理費用等-差旅費 (負) 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 (正) 其他應(yīng)付款(負) 對方還會開來一張藍票的 分錄 借:管理費用等-差旅費 應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸: 其他應(yīng)付款
2023-07-10
可以的,可以這么做的。
2024-01-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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