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Q

有些材料款對(duì)公支付了,是會(huì)開票的,但是發(fā)票還沒有開回來,可能要下月開了,要如何做賬?會(huì)計(jì)分錄怎么寫?

2022-08-03 16:37
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-08-03 16:38

你好,這個(gè)材料已經(jīng)收到了嗎?

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快賬用戶6547 追問 2022-08-03 16:38

材料收到了,錢也對(duì)公支付了

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齊紅老師 解答 2022-08-03 16:43

借預(yù)付賬款貸銀行存款,借原材料貸應(yīng)付賬款暫估。

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快賬用戶6547 追問 2022-08-03 16:45

這樣子預(yù)付款 應(yīng)付款都要沖銷么?

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齊紅老師 解答 2022-08-03 16:47

發(fā)票到了之后,借應(yīng)付賬款暫估貸原材料,借原材料貸預(yù)付賬款。

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你好,這個(gè)材料已經(jīng)收到了嗎?
2022-08-03
您好,借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用-會(huì)議費(fèi) 貸:預(yù)付賬款
2021-01-07
你好!外賬還是內(nèi)賬?
2021-07-16
11月份借原材料貸應(yīng)付賬款 領(lǐng)用,借生產(chǎn)成本貸原材料 完工入庫,借庫存商品貸生產(chǎn)成本 銷售出去需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2020-12-19
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