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我外賬購進的原料對方還沒有開票,但是我已經(jīng)進成本了怎辦?要調(diào)出來?如何調(diào)分錄怎么寫?

2020-11-24 13:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-24 13:26

你好 按領(lǐng)用的記成本就可以? 回來發(fā)票時再調(diào)整 把原來分錄 紅沖 按發(fā)票金額入賬?

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快賬用戶7054 追問 2020-11-24 14:12

老師那里來沖紅呢?我沒有購進的分錄,因為是外賬沒有發(fā)票我沒有做購進分錄,后來按領(lǐng)用進入成本,請問怎么沖紅?

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齊紅老師 解答 2020-11-24 14:16

你沒有購進材料嗎?沒有購進你就不做分錄

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快賬用戶7054 追問 2020-11-24 14:26

購進了,但是他們那邊不對賬,所以也沒有發(fā)票,我是按預(yù)估數(shù)進成本,沒有做購進分錄,以后可能開票但是開票金額跟我預(yù)估的肯定有差別

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齊紅老師 解答 2020-11-24 14:27

沒有發(fā)票,實際購進商品了,寫采購的分錄 就是第一回復(fù)的處理方法

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你好 按領(lǐng)用的記成本就可以? 回來發(fā)票時再調(diào)整 把原來分錄 紅沖 按發(fā)票金額入賬?
2020-11-24
你好? ? ? 你 收到了原材料 先計入暫估原材料處理。 你做了什么成本科目去了。??
2020-11-24
你好,這個是不是你們的材料到了,但是對方還沒給你們開票呢?
2023-12-15
同學(xué),你好 需要暫估 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款
2022-12-24
您好,首先需要拿到紅沖的發(fā)票,其次,紅沖之前做的帳。也就是原會計分錄反著再做一遍,附件就是紅字發(fā)票
2021-10-30
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