目前差旅費中餐費的報銷是有比例的嗎? 沒有 如果餐費過高需要如何處理呢? 如果是真實地 話,沒關(guān)系的
老師好,母公司和子公司在不同的地區(qū),老板說根據(jù)出差的地區(qū)開餐飲發(fā)票,和哪個公司異地就開哪個公司的發(fā)票,這樣可以把招待費做成差旅費,但是那個公司的人員并沒有出差的報銷,比如火車票或者過路費,是不是不能做差旅費的? 如果領(lǐng)導(dǎo)們在母公司買社保發(fā)一份工資,又在子公司發(fā)一份工資,這樣是不是就可以同時管理兩家公司、給報銷單簽字了呢?這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個公司代扣代繳呢,還是年終他們自己去匯算清繳呢?
提問:目前差旅費中餐費的報銷是有比例的嗎?如果餐費過高需要如何處理呢?差旅費中除了交通費和住宿費,加油費和過路費也是可以正常進入差旅費中的吧?這些沒有比例吧?
6月之前企業(yè)處于籌建期,基本賬戶是很早之前開戶就存入的1萬元。那么在7-9月的財務(wù)報表中,管理費用比如7-9月三個月,是有開發(fā)票的,比如餐飲費,差旅費,辦公費用。9月有營業(yè)收入,但是還未到賬。但是這些是沒有用銀行的存款。想問下10月份可以吧這個管理費提出來嗎。
老師好!請問去年的報銷的發(fā)票(油費、通行費、材料費、住宿費、餐費)等等有20多萬,才拿過來沖賬,請問這個費用如果都做到管理費用里面去,那會導(dǎo)致今年3月份的費用特別高,這樣會預(yù)警嗎? 2022年的匯算清繳前任會計在2月份就已經(jīng)做完了的,請問老師我還可以把這個費用做到去年嗎? 借:管理費用-差旅費 貸:其他應(yīng)收款--項目部 再 借:利潤分配-未分配利潤 貸:管理費用-差旅費
16:16<問答詳情話后問題結(jié)束你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費發(fā)票,沒有住宿費和交通費等,怎么做賬?娜娜呢52023-06-1616:11發(fā)布79次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,公司一個員工外出出差,只報銷了餐飲費發(fā)票借:管理費用,貸:庫存現(xiàn)金等科目2023-06-1616:12管理費用的二級科目是啥?娜娜呢52023-06-1616:13發(fā)布95次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你好,二級科目差旅費。2023-,你好,只有餐飲發(fā)票是可以計入差旅費的嗎?不用單獨計入餐飲費嗎?娜娜呢52023-06-1616:15發(fā)布76次瀏覽老師解答齊紅官方答疑老師職稱:注冊會計師你確定這個是出差的不是嗎?如果是的話,就是差旅費。2023-06-1616:15齊紅(答疑老師)這是出差的,你自己確定好了,如果沒有其他的發(fā)票,你有其他出差的證明嗎?共2條回復(fù)沒有其他的證明,?
老師,企業(yè)將工資薪金轉(zhuǎn)化為讓員工成立個體戶開具勞務(wù)費發(fā)票,這種改變業(yè)務(wù)性質(zhì)的做法符合稅法么
2024年的時候交了2023年的企業(yè)所得稅,計提的時候分錄借以前年度損益調(diào)整,貸企業(yè)所得稅,然后2024年也發(fā)生了很多去年的業(yè)務(wù),也掛在了以前年度損益調(diào)整這個科目,現(xiàn)在報2024年的匯算清繳,掛在以前年度損益調(diào)整科目的這部分要怎么申報呀?
小微企業(yè)利潤超過300萬是不是就按百分之25交企業(yè)所得稅?如果沒超過就按百分之5交稅
老師,上個月員工發(fā)票開錯公司共計6張共計446元,上個月沒注意看,已報銷給她。我現(xiàn)在要怎么辦呢。
③當月沒有勾選認證進項稅,有銷項稅額,還有剩余很多的增值稅留抵稅額,月末結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅怎么做分錄?
老師請問這個現(xiàn)金流量表第5點的數(shù)據(jù)減去期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額等于第6點是不是有問題喔?前面項目那欄不是加嗎?
當月勾選認證抵扣的進項稅小于當月的銷項稅不夠抵扣,使用增值稅期末留抵稅額來抵扣銷項稅,這個怎么做增值稅結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢?
工商年報中10月補1一9月社?;鶖?shù)也要填嗎?
個人找稅務(wù)局代開增值稅普通發(fā)票,需要繳納增值稅嗎?
當月勾選認證抵扣的進項稅大于銷項稅,如勾選認證抵扣進項稅額12000元,銷項稅額9000元,這個怎么做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄呢?
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差旅費中除了交通費和住宿費,加油費和過路費也是可以正常進入差旅費中的吧?這些沒有比例吧? 是的,沒有比例要求的