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老師好!請問去年的報銷的發(fā)票(油費、通行費、材料費、住宿費、餐費)等等有20多萬,才拿過來沖賬,請問這個費用如果都做到管理費用里面去,那會導致今年3月份的費用特別高,這樣會預警嗎? 2022年的匯算清繳前任會計在2月份就已經(jīng)做完了的,請問老師我還可以把這個費用做到去年嗎? 借:管理費用-差旅費 貸:其他應收款--項目部 再 借:利潤分配-未分配利潤 貸:管理費用-差旅費

2023-04-11 08:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-11 09:02

您好,那您最好更正納稅申報表

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您好,那您最好更正納稅申報表
2023-04-11
同學您好!第一種情況:“跨期取得的發(fā)票未在當年確認費用借:以前年度損益調(diào)整 貸:庫存現(xiàn)金(銀行存款)”這個是正確的,第二種情況:上期已經(jīng)預提了費用,企業(yè)所得稅前取得發(fā)票,這個企業(yè)所得稅前可以扣除,不需要做調(diào)整。第三種情況:您計提的費用22萬,實際來了14萬,只要您暫估的數(shù)據(jù)是有來源的,這個多出來的8萬,不需要做調(diào)整分錄,您就是企業(yè)所得稅匯算清繳的時候調(diào)整納稅申報表就可以。
2024-05-23
您好!如果您當年都做在12月份的調(diào)整,其實不建議這么做您做研發(fā)輔助賬的時候就一比研發(fā)分錄有點不太符合邏輯。一般都是每個月計提研發(fā)費用,您可以把以前的憑證做一下調(diào)整。未來的話建議每個月都計提研發(fā)費用?,F(xiàn)在研發(fā)加計扣除稅務端口查的嚴了
2024-06-19
晚上好,1.結(jié)轉(zhuǎn)到去年12月,紅沖前面的分錄,錄一個專票的分錄可以, 這個方法太好了 2.紅沖去年分錄,再發(fā)票做正確金額的分錄就好了,不用計提差異,2個分錄在明細賬里自動得出差額部分,這個稅也就是差額才1000多,今年的分錄中損益科目不用以前年度損益調(diào)整也是可以的,
2024-03-06
同學你好,1、不建議公帳轉(zhuǎn)給股東款項,如果已經(jīng)操作,借:其他應收款,算是股東借公司的錢,(這個要及時還回來),不可以當作報銷用,后期減少或是杜絕股東和公帳的往來;2、一定要讓股東把款還到公司來,(時間久未還回來,監(jiān)管部門會認為這是股東把公司的錢轉(zhuǎn)為個人占有)3、預提的費用,先按個去處理吧,一般問題不大;
2021-05-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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