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老師好,母公司和子公司在不同的地區(qū),老板說根據(jù)出差的地區(qū)開餐飲發(fā)票,和哪個公司異地就開哪個公司的發(fā)票,這樣可以把招待費做成差旅費,但是那個公司的人員并沒有出差的報銷,比如火車票或者過路費,是不是不能做差旅費的? 如果領(lǐng)導(dǎo)們在母公司買社保發(fā)一份工資,又在子公司發(fā)一份工資,這樣是不是就可以同時管理兩家公司、給報銷單簽字了呢?這樣工資薪金的所得稅是不是要匯總在一起也由其中一個公司代扣代繳呢,還是年終他們自己去匯算清繳呢?

2020-11-03 07:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-11-03 07:58

同學(xué)你好 是的,沒有火車票之類的就不能做差旅費了 2.是的,可以 交社保的工資代扣代繳就行了

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同學(xué)你好 是的,沒有火車票之類的就不能做差旅費了 2.是的,可以 交社保的工資代扣代繳就行了
2020-11-03
對的,是的,是這么做的。l
2023-12-02
同學(xué)你好 1.這個直接打款就可以,業(yè)務(wù)的話需要開發(fā)票 2.可以的,只要是實際業(yè)務(wù)就可以 3.對的 分公司發(fā)的也得申報個稅 4.有發(fā)票就可以稅前扣除
2022-11-24
首先,業(yè)務(wù)招待費和差旅費在會計和稅務(wù)處理上是兩個不同的概念,它們有不同的使用目的和核算標準。業(yè)務(wù)招待費主要用于企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的業(yè)務(wù)關(guān)系和活動,而差旅費則是用于員工出差途中的費用支出。 關(guān)于你提到的1萬多元的費用,這部分費用實際上是另一個公司員工的差旅費車票,但由于該員工在另一個公司買社保,你將其入賬到了業(yè)務(wù)招待費中。從會計和稅務(wù)的角度來看,這樣做并不合適,因為這不符合業(yè)務(wù)招待費的核算范圍。 對于這種情況,更合理的處理方式是將這部分費用入賬到差旅費中。這樣既能反映費用的真實性質(zhì),也符合會計和稅務(wù)的規(guī)定。但是,在更改入賬科目之前,你需要確保有充分的憑證和依據(jù)來支持這一更改,比如員工的出差記錄、車票等。 至于匯算清繳表中出現(xiàn)的黃色感嘆號和數(shù)據(jù)不符的問題,這可能是由于你填寫的數(shù)據(jù)與稅務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)不一致或存在其他錯誤導(dǎo)致的。建議你仔細檢查填寫的數(shù)據(jù),確保與原始憑證和賬目一致。如果確實存在誤差,需要及時更正并重新提交。 此外,對于更改入賬科目和填寫匯算清繳表的風(fēng)險問題,確實存在一定的風(fēng)險。如果稅務(wù)部門在后續(xù)審查中發(fā)現(xiàn)你的處理存在問題,可能會對你的企業(yè)進行處罰或調(diào)整。
2024-03-21
你好;? 1.? 員工確實有銷售業(yè)務(wù)的; 可以開票給公司的 ;這個是可以的;? ?別去虛開即可; 2.? ?這個如果是個人銷售業(yè)務(wù);? 不會你代扣個稅的 ; 你正常報你 工資個稅即可??
2022-11-29
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