你好,你可以借銷項稅額,貸應交稅費-未交增值稅 然后借應交稅費-未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅-留底稅額。 不過按現(xiàn)在的會計制度,可以不用做,申報表上留抵就行。
本月申報增值稅的時候已經(jīng)有上期留抵稅額13944.64,本月銷項稅額41002.22,勾選進項稅額29068.36,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄怎么做
老師,月末增值稅,銷項小于進項,抵扣完以后有留抵稅額,還需要月末做增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)分錄嗎
一般納稅人企業(yè),上月有留底進項稅額3萬,本月進項稅額沒勾選認證,本月銷項2萬,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎樣做分錄?
一般納稅人企業(yè),因上月有留底進項稅額3萬,本月進項發(fā)票就沒勾選認證,本月銷項額2萬,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅怎樣做分錄?
老師,一般納稅人,勾選進項比銷項多有留抵,還要做待認證轉(zhuǎn)進項的分錄嗎?借:應交稅費~應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費—待認證進項稅額
我公司幫其他公司支付銀行匯票貼現(xiàn)手續(xù)費,有專用發(fā)票,怎么做賬
老師老板有2個倉儲公司,其中一個公司今年注銷后發(fā)現(xiàn)還有應收沒回。就用現(xiàn)在另一個運營的公司應收去沖抵已注銷公司的已開發(fā)票。但是感覺不對么吶。注銷公司按照開票給錢就完了唄,還要用樂達這個公司的應收賬單抵。這個公司的應收記賬方式:只有做出賬單才能知道多少錢。運營的公司是今年新注冊的,現(xiàn)在老板讓用新公司開24年12月的賬單。那會還沒這個公司呢。我是不是不應該注上賬單時間。
老師,那個學開外經(jīng)證在那里學
老師,我們公司是建筑公司,有一個入圍的項目只有人工和機械,開票是開幾個點的
老師,銷售折讓沖紅的發(fā)票怎么做賬啊,是去年的已經(jīng)抵扣的了
你好 辛苦老師 求個分錄
老師,當月的工資我可以暫時不計提嘛,等次月發(fā)放的時做一筆分錄,當月發(fā)放 當月計提的分錄可以嗎啊比如:5月發(fā)4月工資, 5月摘要寫,計提及發(fā)放4月工資,借:管理費用 貸:應付職工薪酬,借:應付職工薪酬,貸:銀存不?
收到發(fā)票沖暫估,是不是就是金額帶負號
天貓店的法人個人支付寶與公司支付寶之間能互相借款還款轉(zhuǎn)賬嗎?是稅法不允許還是就是轉(zhuǎn)不了?
你好,公司籌建期投資款是由其他公司戶轉(zhuǎn)去新公司賬戶的怎么做賬