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老師您好!我發(fā)現(xiàn)我上個(gè)月的分錄做錯(cuò)了,做成了借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)收款,正確的分錄該是借:其他應(yīng)收款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。對(duì)此,我該怎么調(diào)整呢

2022-11-01 17:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-11-01 17:23

現(xiàn)在還沒跨年,直接反記賬,重做就是了哈

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快賬用戶6098 追問 2022-11-01 17:25

反賬就是都改成負(fù)數(shù),借貸還是不變嘛

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齊紅老師 解答 2022-11-01 17:26

意思是返回上月重做就是了

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快賬用戶6098 追問 2022-11-01 17:27

不能返回

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齊紅老師 解答 2022-11-01 17:28

那就先原分錄沖紅,再做正確的分錄

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現(xiàn)在還沒跨年,直接反記賬,重做就是了哈
2022-11-01
你好,現(xiàn)在的調(diào)整分錄是 借:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2022-08-03
同學(xué)你好 借其他應(yīng)收款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸銷項(xiàng)
2021-04-01
是什么會(huì)計(jì)準(zhǔn)則呢
2024-03-19
你好,紅沖的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整——主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:其他應(yīng)收款
2021-03-11
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