少了,補提,多了,沖減就是呀

現(xiàn)金折扣原來是放到財務(wù)費用里面的,可是現(xiàn)在現(xiàn)金折扣,在初始確認收入和應收的時候,把現(xiàn)金折扣按最有可能的發(fā)生的情況扣掉,那么,今后,如果實際收款的時候,這一部分錢有差異,那么,應收和實際收入之間的差異如何處理?也就是關(guān)于現(xiàn)金折扣預計數(shù)和今后實際享受的15額之間有差額,最后怎么處理?
老師物業(yè)費水電費已經(jīng)實際產(chǎn)生了,但是未付款也未取得對方開具的發(fā)票,當期已經(jīng)發(fā)生的費用需要計提應如何計提,賬務(wù)應如何處理。
預提當月工資費用,下月實際發(fā)放,預提與實發(fā)的差異如何處理?
預提的水電氣費用,與實際到票的金額產(chǎn)生差異如何處理?
計提的所得稅費用和實際繳納的金額差異著以前年度可彌補虧損,在計提時怎么進行賬務(wù)處理?在電子稅務(wù)局試算出來看到的
老師,像這種題 又沒給出成本利潤率 怎么算?
繼續(xù)教育里用人單位,填無有影響考中級嗎?
原材料出庫是四舍五入的差額,這樣賬上數(shù)量都已清零,但金額有點余額,這個余額怎么處理呢
公司開進來足療發(fā)票1萬元怎么辦?
請問付境外外貿(mào)平臺的費用代扣代繳增值稅,還需要代扣代繳所得稅嗎?有勞務(wù)租金,其他所得,沒有服務(wù)費這種?
小型微利企業(yè)印花稅減半需要在哪填寫呀
老師,現(xiàn)在個體戶上了平臺的平臺自動對接稅務(wù),客戶7—9這個季度是旺季大概有一百來萬的收入,還要就是節(jié)假日多一點,其他月份的收入大概就十來萬的收入,這個的話他的經(jīng)驗所得怎么樣可以少交一點稅呢,增值稅是不是就沒有辦法了
2022年度對方開具給我公司一張13%的增值稅專票(我公司稅率是13)已經(jīng)抵扣認證了,現(xiàn)在對方稅務(wù)局查到了他們沒有權(quán)利開13個點,只能開6個點的發(fā)票,現(xiàn)在需要紅沖,對我們這邊稅務(wù)局有沒有什么問題?
控股股東不能成為企業(yè)法定代表人嗎?現(xiàn)實生活中好像都是這樣的
老師,實操系統(tǒng)六月份報稅利潤表數(shù)據(jù)填錯了,怎么才能清空數(shù)據(jù)重新練習?謝謝!