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7月份的單子應(yīng)付賬款,客戶是8月份給我開的發(fā)票,我該怎么做分錄呢?

2022-08-02 15:39
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齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-08-02 15:43

暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款

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快賬用戶9720 追問 2022-08-02 15:59

就是7月暫估:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,8月收到發(fā)票時借主營業(yè)務(wù)成本(紅字) 貸應(yīng)付賬款(紅字),我們是代理行業(yè),根據(jù)您說的這樣記賬對吧

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齊紅老師 解答 2022-08-02 16:07

是的沒錯, 是這樣的

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快賬用戶9720 追問 2022-08-02 16:11

謝謝老師,辛苦了

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齊紅老師 解答 2022-08-02 16:14

不客氣,有空給五星好評:, 我的提問-本問題溝通界面,結(jié)束提問并評價(jià)

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暫估,一般為:借:原材料,貸:應(yīng)付賬款,付款為借:應(yīng)付賬款,貸;銀行存款,票到?jīng)_暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應(yīng)付賬款紅字, 你好, 據(jù)發(fā)票記 借:原材料, 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 貸:應(yīng)付賬款
2022-08-02
你好!這個可以借預(yù)付賬款,貸銀行存款
2024-09-04
你好 ,這樣處理 7月,借發(fā)出商品,貸庫存商品 8月,借應(yīng)收,貸收入,應(yīng)交稅費(fèi),借主營業(yè)務(wù)成本,貸發(fā)出商品
2022-07-19
你還·,7月付款時借預(yù)付賬款 貸銀行存款 貨收到先暫估入庫 借庫存商品或原材料等 (按照不含稅金額) 貸應(yīng)付賬款-暫估。 8月發(fā)票到,先沖紅7月份的暫估入庫的分錄 然后按照發(fā)票借庫存商品或原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸應(yīng)付賬款-
2020-09-02
9月份銷售商品 借銀行存款 貸應(yīng)收賬款 8月份做收入 借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
2022-08-18
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