不可以額,這個不是之前固定資產(chǎn)不能抵扣進項稅時代購買進來的,就不可以簡易征收的
老師,我想問下前2年公司夠入的固定資產(chǎn)沒入賬也沒提折舊,以前是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人,我現(xiàn)在可以把固定資產(chǎn)入進去計提折舊來充抵利潤嗎?這種允許稅前扣除嗎?
老師,我們單位是一般納稅人,原先法人在成立公司之前自己買了生產(chǎn)設(shè)備,那現(xiàn)在要轉(zhuǎn)入公司名下,需要交納什么稅,如何開票,可以折價賣進來?謝謝
老師,我想問下一般納稅人公司之前買進的固定資產(chǎn)(設(shè)備)沒有發(fā)票進來,現(xiàn)在要賣掉,可以減按2%繳納增值稅嗎?
老師你好,一般納稅人公司購買兩年的資產(chǎn),租賃出去,現(xiàn)在準備賣掉,需要繳納哪些稅款?公司要給購買方開具增值稅發(fā)票嗎
老師,我公司是一般納稅人,當月13%購進來新車,由于特殊情況,當月又準備賣出去,購進的增值稅未抵扣,這個銷售出去的車可以按3%減按2%繳納增值稅嗎
小規(guī)模公司可以開專票嗎?
股東分紅滯納金怎么算
結(jié)轉(zhuǎn)本月費用時,本年利潤在借方,是虧損,那在賬簿上登記的余額是哪個方,借方嗎 不是說余額登記在增加方嗎,增加方在貸方
你好老師,內(nèi)賬 原先有三筆老板向朋友借的24萬,做為投資款,,這個月老板,說要把做24萬還給他朋友 怎么做賬呢
老師好!之前一直把房租水電都計入制造費用,轉(zhuǎn)入產(chǎn)品成本了,導(dǎo)致現(xiàn)在庫存商品金額多,實際產(chǎn)品沒有,我們車間一兩個人,直接人工費用也少,管理人員6個,是不是可以把房租水電直接計入管理費用,之前的賬想調(diào)整沖減庫存商品應(yīng)該怎么操作
出口時將貨源地填錯,影響出口退稅。這種情況怎么解決呢?
老師您好,公司銷售醫(yī)療設(shè)備,能開居間服務(wù)費發(fā)票嗎?
有哪位老師交通銀行對方戶名上有空格,但是付款成功了嘛
您好~想咨詢下:攜程服務(wù)平臺代開的機票、服務(wù)費、保險費等增值稅專用發(fā)票,稅率為:6% 這種發(fā)票可以進項抵扣嗎?
我們單位是個門診部,有一個小食堂就員工自己的幾十個人的小食堂,那個食堂師傅他在稅務(wù)局代開的發(fā)票,上面寫的項目是勞務(wù)費,那么發(fā)票上面也有相應(yīng)的稅額,那么現(xiàn)在這個勞務(wù)稅應(yīng)該是哪里來交?。克_的這個金額應(yīng)該就是我們單位按員工每個人12塊錢的標準給他的,然后他這個金額應(yīng)該包括他的這個購買食堂的菜費和勞務(wù)費一起,開的就上面就寫的是勞務(wù)費因為我們個稅系統(tǒng)跳出來要我們單位來跟他交這個個稅,應(yīng)如何來辦?
沒看懂耶,不是銷售自己使用過的固定資產(chǎn)可以按2%去申報么?
不是的,2%簡易計稅,是要購買時不能抵扣進項稅的資產(chǎn)
沒抵,沒票進來,所以沒抵扣啊
你是因為沒有發(fā)票,不能抵扣,實際如果有發(fā)票,按政策是可以抵扣的