借:固定資產(chǎn) 91200 管理費(fèi)用-車(chē)險(xiǎn) 7600 未確認(rèn)融資費(fèi)用 4800 貸:長(zhǎng)期應(yīng)付款 96000 管理費(fèi)用-車(chē)險(xiǎn)2000 銀行存款 819.4 公式不平啊 這個(gè)買(mǎi)車(chē)最后實(shí)際只支付819.4? 你回答下我?guī)讉€(gè)問(wèn)題 車(chē)輛發(fā)票金額?分多少期?首付付多少?保險(xiǎn)發(fā)票金額?返還2000后實(shí)際支付多少?
老師好!公司是一般納稅人,5月份在公戶支出了9233.19元車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)(當(dāng)時(shí)未取得發(fā)票)做了借:管理費(fèi)用貸銀行存款,到7月份取得了專票并認(rèn)證了,不含稅額7616.22,稅額456.97,備注:代收車(chē)船稅360,總計(jì):8433.19元,(之前支付的是9233.19元,保險(xiǎn)公司說(shuō)其中800開(kāi)不了發(fā)票)這樣我的賬上該怎樣做?
你好老師,法人貸款96000元買(mǎi)車(chē)掛公司,每月還貸是3092元,車(chē)發(fā)票總價(jià)是91200,保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票7600元,銷(xiāo)售商把保險(xiǎn)返傭2000元我公司最后付款819.4元,怎么做賬??
你好老師,法人貸款96000元買(mǎi)車(chē)掛公司,每月還貸是3092元,車(chē)發(fā)票總價(jià)是91200,保險(xiǎn)費(fèi)發(fā)票7600元,銷(xiāo)售商把保險(xiǎn)返傭2000元我公司最后付款819.4元,怎么做賬??
老師好,我單位是一般納稅人,單位有輛車(chē)出險(xiǎn)了,修車(chē)費(fèi)用單位先墊付了621905元,后收到保險(xiǎn)公司賠款557419元,差額怎么計(jì),如何做賬?收到修車(chē)發(fā)票為增值稅專用發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅60398.25元,可否抵扣?
老師,我們公司買(mǎi)了一輛公司的車(chē)輛,貸款是用法人的名義貸款的,從公戶支付了首付款5000元。想問(wèn)下 1、拿到機(jī)動(dòng)車(chē)銷(xiāo)售發(fā)票怎么入賬; 2、每個(gè)月法人還車(chē)貸,是要從公戶直接打款給法人還款嗎?還是不能這么操作,要怎么操作呢?
老師,如果我實(shí)際投資款是1600萬(wàn),現(xiàn)在要減資到100萬(wàn),那多余的后期我可以退回實(shí)收資本不
老師,比如外貿(mào)人員國(guó)外出差的花銷(xiāo)要取得怎樣的憑證才合規(guī)呢
公司實(shí)繳后需要驗(yàn)資嗎
老師,公司是做貿(mào)易的,當(dāng)時(shí)主要是進(jìn)口礦產(chǎn)品,業(yè)務(wù)發(fā)生之前跟客戶預(yù)收部分貨款,就用預(yù)收帳款科目,當(dāng)月進(jìn)的礦產(chǎn)品當(dāng)月就做未開(kāi)票收入,因?yàn)楫?dāng)沒(méi)有分清賣(mài)給哪家多少噸,做收入的借方科目也就用預(yù)收帳款對(duì)沖,到收貨款開(kāi)發(fā)票時(shí)就對(duì)應(yīng)客戶沖預(yù)收帳款科目,現(xiàn)在有些貨款老板都私戶支付了,帳上的預(yù)收賬款科出負(fù)數(shù)了,要怎么處理?
公司18年發(fā)生的研發(fā)人員工資,當(dāng)時(shí)錢(qián)是公司轉(zhuǎn)給總經(jīng)理,由總經(jīng)理付給個(gè)人了,當(dāng)時(shí)的會(huì)計(jì)把這個(gè)錢(qián)掛總經(jīng)理個(gè)人往來(lái),現(xiàn)在總經(jīng)理讓我把這個(gè)往來(lái)消掉,寫(xiě)了個(gè)說(shuō)明,老板,財(cái)務(wù)總監(jiān)也簽字了,怎么處理這個(gè)賬務(wù)比較合適
敏感性分析的概念及適用場(chǎng)景?
銀行賬里有個(gè)恒豐銀行恒銀 e 鏈保理放款專用內(nèi)部賬戶是什么錢(qián),是這個(gè)專用內(nèi)部賬戶打印給公戶的,怎么做分錄,還有以前會(huì)計(jì)做的分錄有點(diǎn)搞不明白,我還要按上期做分錄方式做本期的銀行賬么
個(gè)人所得稅已繳費(fèi),但是我想把他作廢重新把稅款改成 0,我把收入改成 0 后,還是產(chǎn)生稅款
買(mǎi)賣(mài)礦產(chǎn)品的稅務(wù)率控制在多少合適
老師,如果個(gè)稅4,6月數(shù)據(jù)要更正,前提是0申報(bào),不涉及到繳費(fèi),那請(qǐng)問(wèn)在系統(tǒng)中就更正兩個(gè)月數(shù)據(jù)即可,是吧,還是別的月份也需要更正?