同學(xué)你好 是的,已納消費(fèi)稅的扣除只是列舉的那幾種;如果是高于計(jì)稅價(jià)格出售的,所有的都可以扣除委托加工環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅
甲委托乙加工鉛蓄電池,由乙代收代繳2萬(wàn)元消費(fèi)稅,甲收回鉛蓄電池后以高于乙的計(jì)稅價(jià)格銷售,另30%繼續(xù)加工精品鉛蓄電池,請(qǐng)問(wèn)這2萬(wàn)元代收代繳的消費(fèi)稅都可以扣除嗎?為什么不是2萬(wàn)的70%?委托加工收回的消費(fèi)品繼續(xù)加工應(yīng)稅消費(fèi)品不是得符合條件才可以扣除嗎
下列準(zhǔn)予扣除外購(gòu)或委托加工收回應(yīng)稅消費(fèi)品已納消費(fèi)稅稅款的是( )o A.外購(gòu)已稅溶劑油生產(chǎn)的溶劑油 B.外購(gòu)已稅白酒生產(chǎn)的白酒 C.委托加工收回的已稅高檔手表高于受托方計(jì)稅價(jià)格岀售 D.委托加工收回的已稅珠寶玉石生產(chǎn)的金銀鑲嵌首飾 答案:C 老師不是消費(fèi)稅可以抵扣的不包括高檔手表嗎?意思平價(jià)賣出就不能抵嗎?而高于受托方的話,那些什么小汽車、游艇,涂料,電池也是可以抵的?
老師,請(qǐng)教下消費(fèi)稅, 1. 計(jì)算抵扣中不包含電池;這個(gè)是指拿回來(lái)繼續(xù)加工,加工出來(lái)的電池就不能繼續(xù)抵扣是這個(gè)意思么,然后能抵扣的只有那九種哇? 2. 但是在委托加工時(shí),收回后在銷售高于委托加工的價(jià)格,以高于抵扣后的金額再繼續(xù)繳納消費(fèi)稅,是所有的應(yīng)納消費(fèi)稅的消費(fèi)品都是這樣子么 這兩種的理解是不是這個(gè)意思?
我有一個(gè)疑問(wèn),委托加工,如果委托方拿回來(lái)的東西是直接出售,委托方是不是就只要申報(bào)一個(gè)增值稅?但是如果委托方拿回來(lái)后繼續(xù)加工的,那委托方就是什么增值稅和消費(fèi)稅了???雖然前面加工的交過(guò)消費(fèi)稅,但是因?yàn)槔^續(xù)加工的東西依然要交消費(fèi)稅,前面交過(guò)的可以抵扣,是這樣子理解嗎?
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,委托方收回后以不高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售的,就是直接出售,這種情況下,受托方代扣代繳的消費(fèi)稅就是完整的。但是我有個(gè)疑問(wèn),如果委托方收回后高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售呢?就是單純的高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售,他也不是用于繼續(xù)加工,這種情況下,受托方代扣代繳的消費(fèi)稅是不是不完整了呀???這個(gè)理解有沒(méi)有錯(cuò)?????
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,為什么不直接寫(xiě)成(原值?累計(jì)折舊?減值)*折舊率呢
老師,固定資產(chǎn)計(jì)提折舊采用雙倍余額遞減法計(jì)算年折舊額的時(shí)候是用年初的賬面凈值??折舊率,但是如果在上年年末發(fā)生了減值后就要用新的賬面價(jià)值去計(jì)提折舊而非賬面凈值了,書(shū)上還是寫(xiě)(原值?累計(jì)折舊)*折舊率,這樣不寫(xiě)錯(cuò)了么
老師您好,執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的企業(yè)年底退所得稅分錄怎么做
老師麻煩問(wèn)一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬(wàn),投入公司,銀行借款500萬(wàn),實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬(wàn)利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬(wàn)如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?