如果說(shuō)高于這個(gè)價(jià)格出售的話,就差額部分需要交。
老師,您好,消費(fèi)稅委托加工,以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售的,按規(guī)定繳納消費(fèi)稅,準(zhǔn)許扣除已代收代繳的。 我想問(wèn)下,為什么會(huì)不以高于受托方的計(jì)稅價(jià)格出售呢?受托方的計(jì)稅價(jià)格不就是委托方庫(kù)存商品的成本嗎?出售為了賺錢(qián)不是都會(huì)高于這個(gè)價(jià)格嗎?是我哪里理解錯(cuò)了嗎?
關(guān)于委托加工,有個(gè)問(wèn)題,加工的東西是涉及消費(fèi)稅的。那個(gè)說(shuō)法是叫,委托加工的東西以不高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售,繳納的消費(fèi)稅計(jì)入委托加工物資科目。 這句話,我有些疑問(wèn)。我怎么知道是高于還是不高于受托方的計(jì)稅價(jià)格呢?還有受托方的計(jì)稅價(jià)格是什么?
委托加工,加工的東西涉及消費(fèi)稅而且委托方以不高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售的,這種情況下,消費(fèi)稅的申報(bào)者就是受托方,但是繳納這是委托方,是這么理解嗎?因?yàn)槭芡蟹绞谴鄞U的,是嗎?
委托加工應(yīng)稅消費(fèi)品,委托方收回后以不高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售的,就是直接出售,這種情況下,受托方代扣代繳的消費(fèi)稅就是完整的。但是我有個(gè)疑問(wèn),如果委托方收回后高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售呢?就是單純的高于受托方計(jì)稅價(jià)格出售,他也不是用于繼續(xù)加工,這種情況下,受托方代扣代繳的消費(fèi)稅是不是不完整了呀???這個(gè)理解有沒(méi)有錯(cuò)啊???
委托加工,委托方收回后直接銷(xiāo)售,但是價(jià)格又高于受托方的計(jì)稅價(jià)格,那就說(shuō)明委托方其實(shí)交稅是不完整的,那么這種情況下,委托方要怎么辦?
收到社保局生育津貼款,產(chǎn)假期間工資正常發(fā)的,如何做賬
企業(yè)招用重點(diǎn)群體人員抵減的增值稅以及附加稅怎么做賬?
針對(duì)這張狀態(tài)顯示正常,但是顯示有風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)票,稅務(wù)局那邊要反饋,這樣的話我圖2該怎么選?發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)我記在待抵扣,其他正常記,這樣有沒(méi)有問(wèn)題?
轉(zhuǎn)租房子的收入,需要做成本嗎?
老師,我們2022年賬套調(diào)整數(shù)據(jù)過(guò),稅務(wù)老師說(shuō)2022年利潤(rùn)表跟申報(bào)表數(shù)據(jù)沒(méi)有對(duì)上,可以我對(duì)了一下,是正確的!還是說(shuō)第四季度利潤(rùn)表也要更改?
飯店是一般納稅人,但是客人大部分都是個(gè)人只能開(kāi)普票,我買(mǎi)菜對(duì)方可以給我開(kāi)專(zhuān)票,這種情況我能抵扣增值稅嗎。飯店能不能給公司名頭的客人開(kāi)專(zhuān)票
酒店的利潤(rùn)率怎么計(jì)算
老師們好!請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,我有一個(gè)個(gè)體戶,現(xiàn)在想注銷(xiāo),開(kāi)了幾萬(wàn)塊錢(qián)的票,還有100多萬(wàn)的未開(kāi)票,如果注銷(xiāo)怎么做才能做到不交稅或者少交稅?
老師出口的三方貿(mào)易合同怎么簽,需要注明什么,蓋誰(shuí)的章。
個(gè)體經(jīng)營(yíng)還是小規(guī)模納稅人,所得稅是走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅還是小規(guī)模納稅人的小微企業(yè)?
高于就比方說(shuō)你之前是一百,一百二十萬(wàn)出售,那么你是按照20萬(wàn)差額部分要交消費(fèi)稅。
這種情況下,差額部分怎么交?誰(shuí)去交?
銷(xiāo)售房交啊,誰(shuí)賣(mài)誰(shuí)交啊。
哦哦,好的。還有個(gè)問(wèn)題,這種情況是叫不高于受托方計(jì)稅價(jià)格,那請(qǐng)問(wèn)受托方計(jì)稅價(jià)格是指什么?怎么理解這句話呢?
手頭方的計(jì)稅依據(jù),首先看一下受托方自己有沒(méi)有同類(lèi)的銷(xiāo)售價(jià)格,如果說(shuō)有就是這個(gè)金額,如果說(shuō)沒(méi)有的話,就是組成計(jì)稅。組成計(jì)稅,就是委托加工物資的成本加加工費(fèi),再加上消費(fèi)稅。