學(xué)員你好,項(xiàng)目如果由你們承建,之后政府付費(fèi)。那么財(cái)政先計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,投資的時(shí)候計(jì)入開發(fā)成本,到時(shí)根據(jù)進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)收入和成本 如果你們代建 先計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付款,到時(shí)投資沖減即可
老師,合作社收到政府撥款的專項(xiàng)基金,用于扶貧項(xiàng)目,這一項(xiàng)金額應(yīng)該在資產(chǎn)負(fù)債表里填列哪一項(xiàng)呢?
國(guó)有獨(dú)資企業(yè)收到政府專項(xiàng)撥款的會(huì)計(jì)處理?包括工資款、工程款、相關(guān)費(fèi)用款。
收到財(cái)政撥的棚改項(xiàng)目專項(xiàng)債應(yīng)如何賬務(wù)處理
收到政府撥的棚改專項(xiàng)債資金,用于該項(xiàng)目建設(shè)的相關(guān)賬務(wù)處理
農(nóng)民專業(yè)合作社收到政府批準(zhǔn)的項(xiàng)目建設(shè)撥款,賬務(wù)處理流程
老師跨省開農(nóng)產(chǎn)品采購(gòu)發(fā)票或取得的農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票,電子稅務(wù)局里有操作抵扣的嗎
老師,開具了200萬(wàn)元,稅率9%的發(fā)票;假如稅率13%我需要開具多少金額的發(fā)票???
調(diào)減19年的管理費(fèi)用14000元,直接在利潤(rùn)表上減少管理費(fèi)用這一欄金額? 19年的賬務(wù)處理是: 借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 那更正企業(yè)所得稅匯算清繳表時(shí)應(yīng)該更正那些數(shù)據(jù)金額呢? 調(diào)整19年資產(chǎn)負(fù)債表年度表時(shí),應(yīng)該調(diào)整那一欄數(shù)據(jù)呢? 所有的會(huì)計(jì)分錄是....
老師24年預(yù)提的費(fèi)用在匯算是已調(diào)表,賬上還用調(diào)整嗎,包括一些錯(cuò)賬漏賬也是已調(diào)了報(bào)表賬上還需要調(diào)整嗎,調(diào)整的話回影響25年的數(shù)據(jù)嗎,調(diào)整的話麻煩老師給下分錄謝謝
您好!老師麻煩問一下總包單位承包的話稅率是多少
老師,請(qǐng)問凈資產(chǎn)期初期末均為負(fù)數(shù),國(guó)有資本保值增值率該怎么計(jì)算?還有期初是負(fù)數(shù)期末是正數(shù)怎么計(jì)算?
老師,那500萬(wàn)資產(chǎn),是指年的還是季度的了?
請(qǐng)樸老師回答:空調(diào)維修或者清洗涉及到的人工成本原來代賬都計(jì)入到工資里了,今年6月份把賬收回來后,我想把人工放到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,能在7月份改嗎?還是要等到明年一月份才可以這樣做呢?
老師 請(qǐng)問發(fā)工資 從公賬轉(zhuǎn)私賬可以嗎 就一個(gè)人的 但是公賬沒錢 老板娘把錢轉(zhuǎn)到出納的私人銀行卡 出納再把錢轉(zhuǎn)到公賬上
老師,這是被審計(jì)單位上一任事務(wù)所寫的,2014年1月采購(gòu)庫(kù)存商品羊蝎子500箱(每箱10公斤),采購(gòu)合同金額19.5萬(wàn)元,2024年10月28日提貨20箱,其余480箱于錦源公司冷庫(kù)存放,2024年11月6日經(jīng)盤點(diǎn)實(shí)存羊蝎子500箱,盤盈20箱經(jīng)了解為其他公司貨物,目前剩余480箱羊蝎子未上架銷售,也未進(jìn)行代售,考慮到食品有保質(zhì)期,不及時(shí)處置可能會(huì)造成損失,另外經(jīng)了解北京佰利錦源貿(mào)易有限公司與文博公司雖未簽有存儲(chǔ)協(xié)議,但對(duì)方口頭表示將按每箱每月4元收取存儲(chǔ)費(fèi),截止2024年10月底羊蝎子冷庫(kù)存儲(chǔ)費(fèi)用18000元。(2024年11月文博餐飲公司決議通過法律手段處處理該事項(xiàng),所以未在計(jì)算口頭表示的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用。)我們這次審計(jì)沒有盤點(diǎn),這個(gè)怎么描述當(dāng)下的合適?
收到是計(jì)入專項(xiàng)應(yīng)付了,因?yàn)槲覀儧]有直接用于項(xiàng)目,而是把錢付給第三方去支付,我們跟第三方又掛了個(gè)往來,就用在建沖了其他應(yīng)收,但是賬上的專項(xiàng)應(yīng)付如何沖減呢
再做借專項(xiàng)應(yīng)付,貸資本公積嗎。還是我一開始收到這筆錢就該做入遞延收益?
這個(gè)項(xiàng)目未來所有人不是你們的吧,那你計(jì)入了在建工程?
未來形成的資產(chǎn)是我們,就是不知道收到該做遞延還是專項(xiàng)應(yīng)付。因?yàn)橛囝~始終掛起,不知道如何把沖掉
那就計(jì)入遞延收益,轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)的時(shí)候跟折舊一起攤銷
如果計(jì)入資本公積,需要政府明確出文,沒有文件,不可以計(jì)入的
現(xiàn)在在專項(xiàng)應(yīng)付調(diào)為遞延,直接調(diào)賬嗎
是的,你的理解完全正確