你好 1,收到工資款 借:銀行存款a,貸:其他收益a 2,收到工程款 借:銀行存款b,貸:專項應(yīng)付款b; 借:在建工程b,貸:銀行存款b; 借:專項應(yīng)付款b,貸:營業(yè)外收入b。 3,相關(guān)稅費-補償己發(fā)生的 借:銀行存款c,貸:其他收益c; 4,相關(guān)稅費-補償將發(fā)生的 借:銀行存款c,貸:遞延收益; 借:相關(guān)費用,貸:銀行存款; 借:遞延收益,貸:其他收益。
國有獨資企業(yè)收到政府專項撥款的會計處理?包括工資款、工程款、相關(guān)費用款。
政府專項資金未到位,我公司先用自有資金墊付了工程款,現(xiàn)在專項債資金撥付給我們,如何做賬?墊付后收到撥款如何處理 ?
老師,國有企業(yè)代政府支付市政道路及其他工程項目款,政府不會撥付款項,只是用政府中標的其他可以產(chǎn)生收益的項目委托我們公司做項目用收益抵消,這樣的業(yè)務(wù)怎么進行賬務(wù)處理呢?
政府給政府成立的房開企業(yè)(具有建筑資質(zhì),屬國有企業(yè))專項應(yīng)付款,然后建的是市政工程,然后這個房開企業(yè)拿錢,到在建,完工,移交政府,會計分錄如何做?
非同級財政撥款收入中也會有專項資金,年末會轉(zhuǎn)到非財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)里面去,那為什么高校收到政府財政預(yù)算的科研項目時,計入事業(yè)收入—非同級財政撥款。如果是同一級別政府的撥的經(jīng)費,就是非財政撥款收入呢?
提前9.30號前申報,但是我查了年報在10.31號,現(xiàn)在申報提示我沒有權(quán)限訪問?我該怎么操作?
老師,想咨詢下,這張表一般怎么填寫?如果選擇一次性扣除,固定資產(chǎn)原值為:300萬元,殘值率為0,折舊年限為5年。
老師,那個登記時間寫注冊營業(yè)執(zhí)照時間還是稅務(wù)登記時間
老師,您好,電子稅務(wù)局里在哪里能查到社保是哪個辦稅員申請的呀
甲公司在京東有店鋪,甲公司和京東,政府簽訂協(xié)議,甲公司和政府各付50萬共計100萬給京東,做優(yōu)惠券,然后京東是否要開票,然后公司店鋪業(yè)務(wù)員講,比如京東每單優(yōu)惠券5元(從100萬元里出),付給甲公司。那么京東要求甲公司開票,甲公司要開發(fā)票嗎?
電子稅務(wù)局在哪里看是一般還是小規(guī)模納稅人
購買展架/KT板,發(fā)票名稱開:印刷品*廣告物料,這張發(fā)票能用嗎
您好一般納稅人開具技術(shù)維修發(fā)票可以簡易計稅開成3個點的嗎
老師咨詢一下,公司的章程在哪里下載
請問一下,9月份的社保已經(jīng)申報了,但是沒有繳費,然后25年的社?;鶖?shù)這兩天剛出來,然后我如果這個月要補繳七八月的,是要先把9月份的申報作廢了,然后一起重新申報?
公司為房地產(chǎn)企業(yè),所建工程為代建,形成的資產(chǎn)暫時不確定會不會歸還給政府。
你的意思是,政府所有撥款都是為了這個代建項目!收到時都記入專項應(yīng)付款,無論工資、工程、費用都是專用的。
所有工程都是政府的,但是由國企代建,包括費用也是政府業(yè)務(wù)發(fā)生的,工資是國企自己的職工,但都是指定??顡軄淼?。后期應(yīng)該都會作為國企的資產(chǎn)。
??顡軄砗?,都會對應(yīng)支付。
在沒有代建項目時,工資一直政府撥款嗎
工資每月都會撥款
現(xiàn)在可以確定的是代建的工程要計入庫存商品
與代建項目有關(guān)的,記專項應(yīng)付款; 與代建項目無關(guān)的,按上面回復(fù)的第一段內(nèi)容處理即可
1收到工資、費用款 借:銀行存款 貸:資本公積 借:管理費用 貸:銀行存款 2收到工程款 借:銀行存款 貸:專項應(yīng)付款 借:庫存商品 貸:銀行存款 借:專項應(yīng)付款 貸:資本公積
如果這樣處理,有什么問題嗎?
代建的工程都是政府部門的鄉(xiāng)村振興、學校改造之類的
1中,不可以貸資本公積,可貸其他收益(或直接貸管理費用) 2中,入資本公積,這樣處理是可以的。庫存商品,不太合適,因為不是為了銷售目的建的,在建工程或代建項目比較附合實際。
謝謝謝謝謝謝
不用客氣,有問題咱們共同探討,共同進步。