您好,是企業(yè)所得稅加計(jì)扣除
老師,請問下圖劃線部分,資料無形資產(chǎn)攤銷已經(jīng)記入制造費(fèi)用,為什么答案里應(yīng)納稅所得額還要減去一年的攤銷額200/10,這樣不是重復(fù)減了嗎?
麻煩問一下老師,以前年度已經(jīng)作為管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用做賬的材料,現(xiàn)在要調(diào)整為原材料物料費(fèi),要怎么做分錄,可以這樣調(diào)整嗎?
麻煩問一下老師,以前年度已經(jīng)作為管理費(fèi)用—研發(fā)費(fèi)用做賬的材料,現(xiàn)在要調(diào)整為原材料物料費(fèi),要怎么做分錄,可以這樣調(diào)整嗎?
老師請問一下這部分已經(jīng)減去未實(shí)現(xiàn)部分了100萬 為什么又要加上折舊這部分呢 麻煩用通俗語言解釋一下 有些老師回答的真的聽不懂
老師這道題答案5600-5100那個(gè)5100不是已經(jīng)是不含交易費(fèi)用的金額了嗎?為什么還要再減去一個(gè)10呢?
請問物業(yè)費(fèi)計(jì)入什么費(fèi)用
工商年報(bào)里的主營業(yè)務(wù)收入是不是就是2024年1-12月營業(yè)總收入-主營業(yè)務(wù)成本=主營業(yè)務(wù)收入、數(shù)據(jù)?然后企業(yè)自我承諾必須要下載和簽字嗎?不下載,不簽直接保存可以嗎?
老師,企業(yè)變更名稱,做為財(cái)務(wù)要關(guān)注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個(gè)季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個(gè)單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動(dòng)合同,我申請了勞動(dòng)仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個(gè)人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個(gè)體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費(fèi)和人工費(fèi),先預(yù)付2萬,這個(gè)付款時(shí)用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費(fèi)用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計(jì)金額,這個(gè)我還怎么做賬?。?/p>
現(xiàn)在更正2023年工資,會(huì)計(jì)分錄怎么做?
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做
為什么可以加計(jì)扣除啊老師
您好,企業(yè)所得稅規(guī)定的,研發(fā)費(fèi)用可以加計(jì)扣除