不是 采購方填寫紅字信息表,銷售方就可以開紅字發(fā)票了。
老師,收到的進項發(fā)票已認證抵扣,對方發(fā)現(xiàn)開錯發(fā)票,我這邊已申請紅字信息表,發(fā)票需要退回給對方嗎?
購買方發(fā)票認證抵扣后,發(fā)生退貨,需要購買方開具紅字信息表給到銷售方開具紅字發(fā)票,之后的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購買方嗎?如果購買方?jīng)]認證抵扣,由銷售方開具紅字信息表和紅字發(fā)票,開出來的發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)需要給到購買方嗎?
收到開錯稅率的發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在需要申請紅字發(fā)票信息表,需要進項稅額轉出后,銷售方才能開紅字發(fā)票嗎?
去年11月收到的進項專票,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,重新開具的話怎么處理?需要購買方開紅字信息表嗎,銷售方再開紅字發(fā)票嗎?已經(jīng)抵扣的稅額在今年當月做轉出?
老師,請問收到一張紙質(zhì)發(fā)票已抵扣,后面因開錯申請了紅沖,發(fā)給銷售方紅字信息單,但對方一直未開具紅字發(fā)票,購貨方已經(jīng)申請紅沖并站補繳稅款,由于銷售方改為全電發(fā)票系統(tǒng),看不到以前發(fā)出紅字信息單,購貨方在電子稅務局申請了撤銷發(fā)出紅字信息單,重新錄入紅字信息單,現(xiàn)在銷售開具紅字發(fā)票,請問購貨方收到紅字發(fā)票需要在稅務及賬務上怎么處理
匯算清繳彌補虧損是5年時間,是不是2024年匯算的話彌補的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補不成了
請問一般納稅人,服務類~美容服務,咨詢類~管理咨詢,服務咨詢。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進行貨物銷售,預包裝食品銷售,就是13%對么?
老師個體工商戶網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡單點不要做報表,不用報稅?
老師,我24年的財務報表季報不是全報完了嘛,現(xiàn)在營業(yè)成本跟管理費用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導致季報有的數(shù)據(jù)就不對了,我要重新修改季報表嗎
收到撥來的以前年度已完成的經(jīng)費補貼影響當前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報銷嗎
您好老師,我公司開具的發(fā)票做進項稅額轉出,并轉入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請問一般納稅人。醫(yī)療服務稅率是多少
新公司法的一人有限公司會被認定為無限連帶的個獨企業(yè)嗎?