你好 你開(kāi)紅字信息表 你做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 。 然后 不退原發(fā)票 。等著對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票和正確藍(lán)字發(fā)票 對(duì)應(yīng)聯(lián)次給你做紅沖 和再次入賬即可
老師,已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,對(duì)方發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)了,我們要退回給對(duì)方開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?還是不用退,我們開(kāi)紅字信息表給對(duì)方呢
老師,收到銷售方的發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證且做賬了,現(xiàn)在銷售方說(shuō)發(fā)票有誤需要退票,那只需要銷售方開(kāi)紅字發(fā)票嗎?我們這邊需不需要開(kāi)紅字發(fā)票信息表給對(duì)方開(kāi)紅字發(fā)票呢
老師,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已認(rèn)證抵扣,對(duì)方發(fā)現(xiàn)開(kāi)錯(cuò)發(fā)票,我這邊已申請(qǐng)紅字信息表,發(fā)票需要退回給對(duì)方嗎?
我們是購(gòu)買方,已抵扣進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)要紅沖這張發(fā)票,我方已開(kāi)具紅字信息表,對(duì)方需要把紅字發(fā)票給我嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,我們是購(gòu)貨方,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票已經(jīng)抵扣認(rèn)證,現(xiàn)在開(kāi)具了紅字發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方根據(jù)紅字信息表開(kāi)具紅字發(fā)票后需要將發(fā)票寄給我們嗎?
稅是不是取之于民用之于民
老師,假設(shè)我開(kāi)回來(lái)的發(fā)票是1500,我只報(bào)銷1200元,剩下多出來(lái)的300元發(fā)票怎么辦?
現(xiàn)在外資企業(yè)在所得稅和增值稅上有什么優(yōu)惠嗎?可以詳細(xì)說(shuō)說(shuō)不,懂的老師
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤(rùn)表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書(shū)調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來(lái)畫(huà)一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫(kù)存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說(shuō)年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤(rùn),貸利潤(rùn)分配-未分配利。我想問(wèn)的是這里的本年利潤(rùn) 是不是指利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)?
從業(yè)證書(shū)取消后,現(xiàn)在從事會(huì)計(jì)記賬工作,需要取得證書(shū)嗎
對(duì)方要求退回原票怎么辦
你好認(rèn)證了是不會(huì)退原來(lái)發(fā)票的 。 你都入賬了? 不退 。??
好的,謝謝
?沒(méi)事的? 希望能幫到你? ?滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ??