久久精品国产亚洲αv忘忧草,亚洲一区二区三区香蕉,最近中文2019字幕第二页,亚洲日产精品一二三四区,精品精品国产欧美在线

咨詢
Q

差額征稅的問題,確實經(jīng)辦清楚的老師來回答 勞務派遣100萬的收入,人員工資80萬,差額20萬,,差額部分開專票,稅率多少?開發(fā)票稅率會顯示么?備注要寫什么?80萬可以給對方開普票,普票水綠多少來開?這80萬的普票可以不用交稅么?

2022-07-28 23:09
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-07-29 08:23

差額部分開專票,稅率5%。發(fā)票不會顯示稅率,發(fā)票顯示星號,備注欄寫明差額征稅,全額開普票稅率一般納稅人6%,小規(guī)模納稅人3%。小規(guī)模納稅人開普票今年能免稅

頭像
快賬用戶8050 追問 2022-07-29 10:05

你把我的問題再讀一遍

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-29 10:08

勞務派遣100萬的收入,人員工資80萬,差額20萬,,差額部分開專票,稅率多少?開發(fā)票稅率會顯示么?備注要寫什么? 答案:差額部分開專票,稅率5%。發(fā)票不會顯示稅率,發(fā)票顯示星號 80萬可以給對方開普票,普票水綠多少來開?這80萬的普票可以不用交稅么? 答案:全額開普票稅率一般納稅人6%,小規(guī)模納稅人3%。小規(guī)模納稅人開普票今年能免稅,一般納稅人不能免稅

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-29 10:08

你好,看明白了嗎?還有啥不明白的地方?

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-29 10:09

第一題,寫明備注欄寫明差額征稅

頭像
快賬用戶8050 追問 2022-07-29 10:10

我就沒問全額的事,別人給我100萬,我給別人開20萬的專票,剩下80萬是可以給對方開普票的,我問的是這80萬

頭像
快賬用戶8050 追問 2022-07-29 10:11

全額的話,100萬就跟正常的一樣,專普都能開,沒什么特別的。

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-29 10:13

80萬,開不征稅發(fā)票,不用繳稅,這個80萬部分不能開專票,只能開普票

頭像
快賬用戶8050 追問 2022-07-29 10:13

你看明白我的問題了么

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-29 10:30

我這已經(jīng)說的很明白了,還有哪里不明白?

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-29 10:31

80萬可以給對方開普票,普票水綠多少來開?這80萬的普票可以不用交稅么? 答案:80萬普票稅率為不征稅收入,不用繳稅

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-29 10:31

這個還不明白?哪里有疑問?

頭像
快賬用戶8050 追問 2022-07-29 10:32

你這次才說清楚,好吧,

頭像
齊紅老師 解答 2022-07-29 10:33

80萬可以給對方開普票,普票水綠多少來開?這80萬的普票可以不用交稅么? 答案:80萬普票稅率為不征稅收入,稅率那欄都是星星,不用繳稅

還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
咨詢
相關問題討論
差額部分開專票,稅率5%。發(fā)票不會顯示稅率,發(fā)票顯示星號,備注欄寫明差額征稅,全額開普票稅率一般納稅人6%,小規(guī)模納稅人3%。小規(guī)模納稅人開普票今年能免稅
2022-07-29
一般納稅人提供勞務派遣服務,可以按照《財政部 國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)的有關規(guī)定,以取得的全部價款和價外費用為銷售額,按照一般計稅方法計算繳納增值稅;也可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。
2023-06-22
①根據(jù)《財政部、國家稅務總局關于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》(財稅〔2016〕36號)附件2《營業(yè)稅改征增值稅試點有關事項的規(guī)定》,對于旅游服務,一般納稅人適用稅率為6%,小規(guī)模納稅人適用3%的征收率。并沒有5%的稅率。 ②您描述的這種情況在實際操作中可能會遇到。如果發(fā)票備注欄注明了差額,但未收到全部發(fā)票,您需要在申報時按照實際收到的發(fā)票金額進行申報。對于未收到的部分,您需要與對方協(xié)商,爭取盡快收到發(fā)票,或者與對方協(xié)商將發(fā)票金額折現(xiàn)支付給您。 具體申報方式,您可以參考以下步驟: 1.登錄電子稅務局或到稅務局前臺申報。 2.填寫申報表,將您的銷售額和已收到的發(fā)票金額填入表中。 3.如果未收到的發(fā)票金額較大,您可能需要填寫《增值稅納稅申報表附列資料(四)》中的“未開具發(fā)票”部分,并備注相關情況。 4.按照相關規(guī)定繳納稅款。
2023-10-11
您好,增值稅 100/1.09*9%-50/1.06*6%-30*13%=15266.92 2.不可以差額哦
2024-12-05
你好,假設我是勞務公司,我的收入是100,然后我支付出去的成本是80。這里包含著人工費,還有社保公積金。
2024-07-05
相關問題
相關資訊

領取會員

親愛的學員你好,微信掃碼加老師領取會員賬號,免費學習課程及提問!

微信掃碼加老師開通會員

在線提問累計解決68456個問題

齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

親愛的學員你好,我是來自快賬的齊紅老師,很高興為你服務,請問有什么可以幫助你的嗎?

您的問題已提交成功,老師正在解答~

微信掃描下方的小程序碼,可方便地進行更多提問!

會計問小程序

該手機號碼已注冊,可微信掃描下方的小程序進行提問
會計問小程序
會計問小程序
×