你好,學(xué)員,是的,你說的很對(duì)的
老師,您好,請(qǐng)問一下之前用錯(cuò)科目的錯(cuò)賬該怎么處理,因?yàn)橹笆谴~公司做的,用記賬軟件做的,我手上只有他們打印出來裝訂成冊(cè)的賬簿,我也用的記賬軟件,我該怎么更改之前的錯(cuò)賬?
老師,我用的用友財(cái)務(wù)軟件,每年的賬本,我會(huì)打印總賬,明細(xì)分類賬,銀行日記賬,現(xiàn)金日記賬共四本,但是我發(fā)現(xiàn)因?yàn)槲矣玫妮o助核算往來,所以打出來的明細(xì)分類賬是看不到每個(gè)客戶的往來明細(xì)的,我還需要把輔助明細(xì)賬打印出來裝訂么
老師好,我剛接手一家公司,之前是代賬公司做賬,交接時(shí)他們把憑證 總賬和明細(xì)賬都從財(cái)務(wù)軟件系統(tǒng)打印給我了,有必要讓他們打一份科目余額表給我嗎?
老師,我們一直都是手工做賬,我想問一下財(cái)務(wù)軟件做賬總賬跟明細(xì)賬還有現(xiàn)金銀行賬是到年底一起打印出來裝訂上嗎
老師,我想問下是否一定要打印賬簿(總賬、明細(xì)賬等)因?yàn)橥?,好多年都沒有打印下來的,都是在財(cái)務(wù)軟件上面了
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請(qǐng)后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營(yíng)業(yè)大廳辦理,這個(gè)相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個(gè)錢不多,如果很多的話,就把這個(gè)錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個(gè)老板,有多個(gè)股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤(rùn),因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個(gè)其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤(rùn),怎么設(shè)置一個(gè)往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對(duì)應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個(gè)月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
那要是中途老板想看賬怎么辦?我是兼職在家里辦公
可以到處電子檔給老板,或者需要看哪里給打印哪里的
到時(shí)候怎樣裝訂,咱們有視頻教程嗎
這個(gè)根據(jù)企業(yè)習(xí)慣的,一般是單獨(dú)存檔的