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老師我現(xiàn)在要做進項轉(zhuǎn)出咋做會計憑證 老師期初做賬是借管理費用-物業(yè)服務(wù)費借應(yīng)交稅費-進項稅額貸銀行存款,現(xiàn)在我需要把這里有部分進項轉(zhuǎn)出,因為是福利性質(zhì)的,我應(yīng)該做幾筆會計分錄呢,

2022-07-28 18:28
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-28 18:42

努力向上的同學(xué),您好。 調(diào)整分錄為 借:管理費用-物業(yè)服務(wù)費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶3338 追問 2022-07-28 18:44

那這筆算是福利費性質(zhì)的物業(yè)費需要具計提到福利費嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-28 18:49

同學(xué),您好。 這個感覺像是員工宿舍的租賃的會計分錄? 是需要調(diào)整到福利費下的。 需要把您對外支付的全部金額都調(diào)整到福利費,可以再上面的分錄的基礎(chǔ)上,加多以下分錄:

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齊紅老師 解答 2022-07-28 18:50

借:管理費用-福利費? ? ?(價%2B稅) ? ?貸:管理費用-物業(yè)費? ? ? ? ? ? ? ? ?(價%2B稅)

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快賬用戶3338 追問 2022-07-28 18:51

啥意思老師沒明白您的意思,那全過程的賬務(wù)處理麻煩寫下

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齊紅老師 解答 2022-07-28 18:57

同學(xué),您好。 假定付給物業(yè)公司106元,其中6元為增值稅進項稅。 您期初的分錄是不是如下? 借:管理費用-物業(yè)費? ? ? ?100 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項? ? ?6 ? 貸:銀行存貨? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 106 調(diào)整分錄可以為 借:管理費用-物業(yè)費? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6 ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出? ? ? ?6 借:管理費用-福利費? ? ? ? ? ? 106 ? ? 貸:管理費用-物業(yè)費? ? ? ? ? ? ? ? 106 也可以直接調(diào)整,如下 借:管理費用-福利費? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?106 ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出? ? ? ? ? ? ?6 ? ? ? ? 管理費用-物業(yè)費? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100

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快賬用戶3338 追問 2022-07-28 19:15

不需要做計提嗎借管理費福利費貸應(yīng)付職工薪酬這筆嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-28 19:42

同學(xué),您好, 可以直接計入費用,也可以通過應(yīng)付職工薪酬這個科目過渡。 實務(wù)中,這兩種做法都可以。 如果貴公司有預(yù)提福利費的慣例,建議和以前保持一致,通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡。

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努力向上的同學(xué),您好。 調(diào)整分錄為 借:管理費用-物業(yè)服務(wù)費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)
2022-07-28
不好意思我剛才給你回復(fù)了,你要想重新提問的話,你再重新提問一個吧
2022-07-28
同學(xué) 你好, 借 管理費用-福利費 ? 貸?應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出
2021-12-09
借銷售費用貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出。
2021-08-20
如果該固定資產(chǎn)適用于食堂的,它的進項稅額是不能抵扣了?,F(xiàn)在需要做進項稅額轉(zhuǎn)出。現(xiàn)在需要把進項稅額的部分轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)當(dāng)中。固定資產(chǎn)的進項稅額轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)中 借固定資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出
2022-07-30
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