努力向上的同學(xué),您好。 調(diào)整分錄為 借:管理費用-物業(yè)服務(wù)費 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項轉(zhuǎn)出)
您好,發(fā)現(xiàn)去年以前的會計做進項稅轉(zhuǎn)出時沒有進費用,正確分錄:借銷售費用電費,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出。但會計沒有進費用,賬務(wù)處理做的是,借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出,貸:進項稅。 我現(xiàn)在需要調(diào)整嗎,我應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理呢?
老師,問下在今年1月份,做了一筆福利費的分錄,借:管理費用-福利費 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸:庫存現(xiàn)金 ,當(dāng)時沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出,抵扣了稅,這個月我需要把這個進項稅額轉(zhuǎn)出,那現(xiàn)在分錄該怎么做?
老師,我有個福利費是專用發(fā)票,在2月增值稅申報表是進項轉(zhuǎn)出了是200元,我在2月做會計分錄時:借:管理費費用(包括進項稅) 貸:銀行存款款。我想問的是我要做一筆 借:管理費用(稅金負(fù)數(shù)-200) 貸:應(yīng)交稅費-進項轉(zhuǎn)出-200 是嗎?
老師,你好,我想想問問,工作購買洗衣機作為福利,進項不能抵扣,當(dāng)時做會計分錄是,借:管理費用福利費,進項稅待抵扣,貸:銀行存款?,F(xiàn)在需要把進項轉(zhuǎn)出,如何做會計分錄?
老師我現(xiàn)在要做進項轉(zhuǎn)出咋做會計憑證 老師期初做賬是借管理費用-物業(yè)服務(wù)費借應(yīng)交稅費-進項稅額貸銀行存款,現(xiàn)在我需要把這里有部分進項轉(zhuǎn)出,因為是福利性質(zhì)的,我應(yīng)該做幾筆會計分錄呢,
老師,之前的憑證后邊增加附近,張數(shù)不改行嗎?
問一下財務(wù)年報和工商年報是根據(jù)去年十二月份的報表填寫還是匯算清繳后的
老師你好,實收資本能大于注冊資本嗎?比如實收資本1000萬,注冊資本800萬
對一個納稅年度內(nèi)首次取得工資、薪金所得的居民個人,扣繳義務(wù)人在預(yù)扣預(yù)繳個人所得稅時,可按照5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月月份數(shù)計算累計減除費用。 這句話什么意思呢 如果 5 月份入職 減除費用是多少呢
銷項稅額和銷項稅有什么不同,舉例說明。
上個月支付租金成本未做價稅分離。這個月收到上個月開來的租金專票發(fā)票。那這個月需要怎樣做賬才能抵扣稅費呢?需要調(diào)整上個月支付租金成本憑證嗎?要怎樣才能全部抵扣呢?
老師,請問母公司跟n個子公司,業(yè)務(wù)都相似但是分擔(dān)負(fù)責(zé)區(qū)域不一樣。要如何才能讓子公司避免被認(rèn)定為分公司存在?報銷和費用打款可以經(jīng)過母公司審批嗎?
老師,去年入利息費用有16萬,但是一直還沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那年報還需要改嗎
老師公司賬上其他應(yīng)付款-張三貸方余額200萬,這個是什么意思
老師,去年有比利息一直沒收到發(fā)票,這次匯算清繳全額調(diào)增了,那報表還需要改嗎
那這筆算是福利費性質(zhì)的物業(yè)費需要具計提到福利費嗎
同學(xué),您好。 這個感覺像是員工宿舍的租賃的會計分錄? 是需要調(diào)整到福利費下的。 需要把您對外支付的全部金額都調(diào)整到福利費,可以再上面的分錄的基礎(chǔ)上,加多以下分錄:
借:管理費用-福利費? ? ?(價%2B稅) ? ?貸:管理費用-物業(yè)費? ? ? ? ? ? ? ? ?(價%2B稅)
啥意思老師沒明白您的意思,那全過程的賬務(wù)處理麻煩寫下
同學(xué),您好。 假定付給物業(yè)公司106元,其中6元為增值稅進項稅。 您期初的分錄是不是如下? 借:管理費用-物業(yè)費? ? ? ?100 ? ? ? 應(yīng)交稅費-增值稅-進項? ? ?6 ? 貸:銀行存貨? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 106 調(diào)整分錄可以為 借:管理費用-物業(yè)費? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?6 ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出? ? ? ?6 借:管理費用-福利費? ? ? ? ? ? 106 ? ? 貸:管理費用-物業(yè)費? ? ? ? ? ? ? ? 106 也可以直接調(diào)整,如下 借:管理費用-福利費? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?106 ? ? 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項轉(zhuǎn)出? ? ? ? ? ? ?6 ? ? ? ? 管理費用-物業(yè)費? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 100
不需要做計提嗎借管理費福利費貸應(yīng)付職工薪酬這筆嗎
同學(xué),您好, 可以直接計入費用,也可以通過應(yīng)付職工薪酬這個科目過渡。 實務(wù)中,這兩種做法都可以。 如果貴公司有預(yù)提福利費的慣例,建議和以前保持一致,通過應(yīng)付職工薪酬科目過渡。