同學,你好 沖減之前的分錄
老師,現(xiàn)在小型微利企業(yè)印花稅是不是減半征收
老師,印花稅現(xiàn)在不是減半征收嗎,小型微利企業(yè)中
老師,小微企業(yè)2月份全額交了印花稅,后來不是出了文件小微企業(yè)減半征收嗎?5月份更正申報后,退回一半,怎么做賬?
4月份退回1月份附加稅,小微企業(yè)減半征收的附加稅,如何入賬
老師,小微企業(yè),增值稅減半征收,現(xiàn)在退回稅金,怎樣做賬?
有不用寫本月合計和本年累計的明細賬嗎?是什么類型的
請問小規(guī)模企業(yè)法人能不能單獨保管原始憑證資料??
老師,個人獨資個人經(jīng)營所得不享受減免政策哦?
第80題我有兩個不明白的地方,二類水污染應該對前幾征稅?
老師,有這么一個問題,分錄如何做?在第三季申報所得稅時,計算錯誤,算出來所得稅是10000萬,當時也是按照10000元扣款的!分錄做的是: 借:所得稅費用 10000 貸: 應交稅費_所得稅 10000 然后更正了報表,所得稅是 9800, 這個分錄怎么調(diào)整呢?但是銀行存款減少了10000元
老師好,我想問下 木材加工廠從稅局代開采購免稅發(fā)票,采購木材原材料回來加工成木板銷售。比如這個月代開了20萬的采購票,生產(chǎn)領用木材原材料10萬。那么這個進項稅和加計抵扣怎么計算啊
老師,請問農(nóng)業(yè)企業(yè)有什么政策?
老師,我要在電稅局報送財報(稅款所屬期間為25.7.1-25.9.30),在填寫資產(chǎn)負債表時,年初余額是不是2025年1月1日(也就是2024年12.31日的數(shù)據(jù))?期末余額是不是截至2025年9.30日的數(shù)據(jù)
24年開給客戶116萬,現(xiàn)在客戶只能回款90萬,想著把原來的發(fā)票紅沖了,從新開90萬元,但是對方發(fā)票已抵扣,現(xiàn)在該怎么辦
老師,可以幫我看下憑證其他應付款代收電費27499.3這個數(shù)怎么來的嗎
已經(jīng)計提,繳納了,怎樣沖減?
借銀行,貸城建稅,這樣?
同學,你好 嗯嗯,是的,或者紅字沖銷
2022年1月計提,2月繳納了,現(xiàn)在收到退回,這樣余額不對。老師怎樣分錄才對呢?
同學,你好 余額是對的,你是哪里不對?差額差多少
當時計提1000,繳納1000,現(xiàn)在退回600,這樣怎樣做平?
同學,你好 那你可以這么做 借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
好的,收到!
紅沖的話,怎樣做分錄?
同學,你好 借:應交稅費 負數(shù) 貸: 銀行存款 負數(shù)