你好,4月份退回1月份附加稅 借:銀行存款,貸:應(yīng)交稅費——附加稅 借:應(yīng)交稅費——附加稅,貸:稅金及附加?
老師,2022年對小微企業(yè)附加稅減免,1月份的時間,是實交了,現(xiàn)在退回一半,是借銀行存款,貸,營業(yè)外收入嗎
收到小微減半征收退回的1月的城建稅,教育附加,地方教育附加,印花稅怎樣做賬務(wù)處理
4月份退回1月份附加稅,小微企業(yè)減半征收的附加稅,如何入賬
老師好!我是一般人,1、2月交了增值稅及附加稅,因出新政策,小微企業(yè)附加稅減半征收,4月份退回了一半的附加稅,這個月申報時,稅金及附加因為當時扣減了地方教育附加,導(dǎo)致利潤表上稅金及附加減少,申報時填利潤表,保存不上,怎么辦?
老師,小微企業(yè),六月份的附加稅應(yīng)享受減半征收,沒有享受,怎么申請退稅?
老師個體戶經(jīng)營范圍里只有勞務(wù)服務(wù),但是偶然接了一個異地建筑工程,開了一張建筑服務(wù)勞務(wù)費的普票,金額含稅70700。外經(jīng)證也報驗了。風險大嗎?
刷題做過的題在那里找?
如果這道題,選項有符合資本化支出的,答案能選這個嗎?
逆流交易,母公司認可子公司的減值么
老師,6月申報個稅的時候,人事有一部分人的工資沒到我這里來,所以,有幾個人就漏申報個稅了。我申報7月份的可以把6月份工資加起來一起申報嗎?還是怎么處理比較合適
2023.12.31賬面價值應(yīng)該是2030?怎么是1800? 題意:應(yīng)計提230,說明設(shè)備有減值,所以2030-230=1800, 1800是可變凈值吧?算折舊時,應(yīng)該是()賬面2838-30凈殘值)的
印花稅不用計提直接做分錄嗎?要怎么做
老師,外幣非貨幣性項目為什么有的有匯兌差額(交易性金融資產(chǎn))又沒有匯兌差額(固定資產(chǎn))?還有外幣非貨幣性項目不是采用的交易日的即期匯率嗎,為什么交易性金融資產(chǎn)又要看資產(chǎn)負債表日的匯率,學的好混亂,感覺外幣貨幣性項目和外幣非貨幣性項目分不清了,做題目也無從下手
問題1:老師,我們是a公司。我們支付b公司18800元作為物料推廣費。他給我們開了18800的6個點的物料推廣費票。1月份開的。 后面因為需要沖紅5000。他讓我們這邊提起統(tǒng)計信息確認單,他那邊確認,他那邊給我開了5000元的負數(shù)發(fā)票紅沖發(fā)票。 然后想問一下老師進項稅轉(zhuǎn)出的分錄。當時我們是做的借銷售費用,物料推廣費。借進項稅額 貸就是應(yīng)付賬款。 想問一下,現(xiàn)在進項稅轉(zhuǎn)出的分錄應(yīng)該怎么做?
第三道題,我哪里計算錯了。
那稅金及附加不是負數(shù)了
你好,還需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,結(jié)轉(zhuǎn)了余額就是0啊?
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時予以評價,謝謝。