你好,到時不耽誤你勾選認證的。因為我們現(xiàn)在都是在平臺上進行勾選認證。
你好老師 請問對方開給我們的普票我們弄掉了,銷售方給我們的,現(xiàn)在對方不給我們提供他們第一聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章作為稅務(wù)抵扣依據(jù)如何處理啊老師?是普票 我找一張金額不相上下抵扣可以嗎?
老師 您好 我們在2019.4.11號給對方開出的專票 對方說沒有收到抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 但是我們確實郵寄了 一共8份 對方說只收到了4份 那我給對方郵寄記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章 和抄報稅證明 對方可以拿這些作為認證抵扣的依據(jù)么 謝謝老師 老師 還有一個事情是 抄報稅證明 是去稅務(wù)局開么 還是在我們開票系統(tǒng)軟件里開呢
老師您好,合作公司在2021年3月2日給我們公司開具發(fā)票一份,發(fā)票抵扣聯(lián)一直沒有給我們,現(xiàn)在他們找不到抵扣聯(lián),請問對方給我們提供發(fā)票記賬聯(lián)掃描件我們可以在增值稅勾選系統(tǒng)認證抵扣嗎?
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因為是內(nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因為最終這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實際工作中的印花稅是怎么交的???
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計提的工資在實發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因為就是為了試算平衡
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個題我不會試了2個加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報表需要更正申報么