借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅, 借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)附加稅
中小企業(yè)享受的政策,二月的增值稅和附加稅退回了.8月再繳納,那退回來的怎么做分錄呢
我們是制造業(yè),享受緩繳優(yōu)惠政策,交了去年11月余下的增值稅和附加稅,稅務(wù)所又退了回來,銀行是沒有扣款的,我還掛什么科目?
制造業(yè)享受延期繳稅政策,去年繳的今年退回來了,我們怎么做分錄呢
老師我是高新制造業(yè),22年享受延緩交稅政策,那這個高新年報的實(shí)際上繳稅費(fèi)總額,是怎么算來的啊,含緩交部分么
這是我們公司去年留抵退稅時做的分錄,今年稅務(wù)局說我們不符合留抵退稅的政策,讓我們把稅款繳納回去,繳納回去的稅款應(yīng)該怎么做分錄?
一年銷售收入200萬的企業(yè),要不要按照所得稅的稅負(fù)適當(dāng)當(dāng)一些所得稅?
預(yù)收賬款,后續(xù)分期確認(rèn)收入,那收款時需要繳納增值稅嗎?這個預(yù)收賬款怎么做賬務(wù)處理,需要的附件有什么,相關(guān)政策依據(jù)是什么
老師,我們采購合同和收貨地址和發(fā)票地址不一致,對退稅有影響嗎,兩邊 地址都有租賃合同
小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,電子稅務(wù)局申報利潤表。如圖所示本月金額就是最后一個月的金額嗎,還是怎么填的。
從農(nóng)民收鵝,賣出去,免稅嗎?怎么申請,謝謝老師
老師,清包工的項(xiàng)目可以開具九個點(diǎn)的專票嗎?
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素浻钟衅脚_確認(rèn)收貨!怎么確定收入?
老師!您好!電商平臺的收入依據(jù)什么確認(rèn)?因?yàn)樗婕巴素?!確認(rèn)收貨!
個人現(xiàn)在代開的房租發(fā)票,不用交稅嗎?
老師,我單位酒店,有客戶開票,錢匯入,無實(shí)際業(yè)務(wù),我給入留存可以嗎?
但是這樣,利潤表里面稅金及附加就不等于明細(xì)
你好,稅金及附加不用動的,這里面的分錄不涉及到稅金及附加。
附加稅不是增加了嗎?不是城建稅和教育附加都增加了,稅金及附加沒有變動怎么在利潤表里面平橫呢
稅金及附加在利潤表里面不是需要填城建稅發(fā)生額,教育附加發(fā)生額嗎?我按照老師說的那個分錄做利潤表里面就顯示稅金及附加小于城建稅和教育附加只和和
回家睡沒有變多,因?yàn)闆]有涉及到稅金及附加,你看一下上面的哪個科目,涉及到損益類的科目,你的利潤表都是損益類的科目。
不討論這個問題了,附加稅的借,銀行存款貸,其他應(yīng)付款,稅務(wù)局附加稅。
用應(yīng)交稅費(fèi)做不了的放到其它應(yīng)付款。
收到款時借,銀存,貸,應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅,教育附加對吧,利潤表里面第6欄,10欄不就是填的附加稅的數(shù)據(jù)嗎
這個稅退回來后我們以后延期時間到了還是需要去繳納的
利潤表不調(diào)整的,你做了這個分錄,不影響你的利潤表。
我這樣做后就變成這樣了
那你修改一下可以嗎?借銀行存款貸其他應(yīng)付款可以。
不知道你的軟件是根據(jù)什么來取數(shù)的,但是它上面的分錄確實(shí)沒有涉及到稅金及附加
那利潤表里面城建稅是取哪里的數(shù)呢
你好,你可以問下你軟件售后應(yīng)該是根據(jù)你的應(yīng)交稅費(fèi)里面取出的。
對啊,貸方不是應(yīng)交稅費(fèi)城建稅,那潤表里面城建稅發(fā)生額不就要增加嗎?
所以你修改一下分錄不就可以,借銀行存款,貸其他應(yīng)付款,這樣不就沒有影響?
但是這樣體現(xiàn)不出來我后期還要繳納的嘛,后期繳納的時候不是還有完稅憑證嗎?
繳納了之后,借其他應(yīng)付款貸銀行存款。
今年稅期退回來的也這樣做分錄對嗎?
是 為了讓你的利潤表是正確的,不修改的。