你好,緩交的還是在應(yīng)交稅費下面的明細科目的貸方,只是你沒有交稅.不用掛其他們目
你好!11月正常申報和繳納了增值稅和附加稅,但是稅局要求我們享受延緩三個月的稅務(wù)優(yōu)惠政策,又把我們繳納的稅款當月退回了,這個退回的稅額怎么出賬呢?
2021年制造業(yè)延緩繳納50%的稅費 11月扣10月份 本來是全額扣的,不想要享受這個延緩,后來稅局退回來50%的增值稅,城建稅及附加 之前是借應(yīng)交稅金-未交增值稅/城建稅 其他交款-附加費 貸銀行存款 現(xiàn)在退回來是借:銀行存款 貸 應(yīng)交稅金-未交增值稅/城建稅 其他應(yīng)交款-附加費 就行了吧?當月的話倒一下就可以了么?
您好老師,我公司屬于制造業(yè),今年11月份有個延緩繳稅政策,當時沒有享受,選擇的不享受,12號把增值稅和附加稅交了,18號看到錢又給返回來了,寫的是待報解預(yù)算收入,這筆稅款以后怎么弄呢?我在待繳稅里也沒有找見
我們是制造業(yè),享受緩繳優(yōu)惠政策,交了去年11月余下的增值稅和附加稅,稅務(wù)所又退了回來,銀行是沒有扣款的,我還掛什么科目?
老師好!我做分錄時該是進賬稅和銷項稅的都放到對應(yīng)的科目了,結(jié)轉(zhuǎn)時把應(yīng)交稅額放到“應(yīng)交稅金-未交增值稅”,實際下月也用銀行繳納了。過了幾個月享受政策優(yōu)惠退回來一部分稅金,這時候怎么做分錄?
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標準之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
統(tǒng)計事項的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報的統(tǒng)計事項怎么填呢?
匯算清繳,財務(wù)費用,利息收入是否可以以負數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長期掛賬嗎?有風險嗎
工商注冊資本10萬,但是報表上顯示25萬.這樣會有什么風險
@董孝彬老師你好,請問在線嗎
但是稅務(wù)所退了回來,我們公司并沒有付出去錢,不就是多收了嗎?
多收了稅款怎么做賬
你好,你沒付款,對方怎么多收錢呢?
etax3我點了繳款,有可能銀行沒劃出去,也不知道怎么退錢回來了
你好,你錢退回來了.就不存在多交稅的