你好,這個是包含緩交部分的呢

您好老師,我公司屬于制造業(yè),今年11月份有個延緩繳稅政策,當時沒有享受,選擇的不享受,12號把增值稅和附加稅交了,18號看到錢又給返回來了,寫的是待報解預算收入,這筆稅款以后怎么弄呢?我在待繳稅里也沒有找見
制造企業(yè),2022年有延緩交稅,高新技術(shù)企業(yè)9號之前有個快報,要填寫實際上繳稅費總額,這個是指今年1—22月稅費入庫時間金額,還是1—12月計提部分稅費,因為有延緩,有幾個月計提稅費了,目前都還沒繳納,12月稅費1月申報,也沒繳納,這個算么
齊老師,您好!我想咨詢,2021年至2022年小規(guī)模制造業(yè)當年享受緩交稅費,在次年2023年2月匯算清繳前已部分繳緩交稅費并扣款成功,資產(chǎn)負債表年報匯算清繳里面應交稅費怎么填?填2022年總緩應交交稅費?還是總緩應交稅費減去已交稅費=未交稅費?
老師,去年享受了增值稅稅費暫緩繳納的政策(今年繳納剩余部分),暫緩繳納的部分算作實際上交稅費總額中嗎,還是說需要扣除掉暫緩繳納的呀
老師我是高新制造業(yè),22年享受延緩交稅政策,那這個高新年報的實際上繳稅費總額,是怎么算來的啊,含緩交部分么
老師好,冷凍雞翅,雞腿是多少稅率
老師公司向其他公司借款,用其他應收還是其他應付啊
倉庫地磅已經(jīng)做固定資產(chǎn)了,現(xiàn)在業(yè)務員來報銷安裝費2500元(報過一次安裝費),本次計入管理費用/其他,可以嗎?
這樣顯示是受益人備案成功了嗎?
請問老師,單位給員工報銷的補充醫(yī)療保險,需要合并到工資申報個稅么。政策依據(jù)是什么。
銷售酒的商貿(mào)公司,銷售100箱贈10箱,但是三個月前100箱拉走了,三個月后又拉這10箱,這10箱沒有銷售收入,屬于之前100箱的贈品,這10箱怎么記賬
老師,申報的銷項稅額比賬面多一分錢怎么處理
老師,我們是鑄鐵件企業(yè),就是在銷售給供應商時出現(xiàn)質(zhì)量問題,退回來的產(chǎn)品直接回爐重造的,這部分原先做在產(chǎn)成品里面的數(shù)字,現(xiàn)在賬務怎么做啊,可能這部分也沒開票
@樸老師,我想問下我們2025年年底和客戶簽訂合同,現(xiàn)在還沒有生產(chǎn)好產(chǎn)品,但是對方需要我們先開發(fā)票,對方也先不給我們支付款項,增值稅納稅義務我們發(fā)生我知道,但是企業(yè)所得稅納稅義務發(fā)生時間怎么來確定,是按照發(fā)貨日期來還是按照收款日期來?收入可以在2025年確認么?
請問老師老板把已經(jīng)停產(chǎn)的公司資質(zhì)場地設備以掛靠形式和別人簽了掛靠協(xié)議,讓別人去生產(chǎn)經(jīng)營,公司只收取管理費,經(jīng)營過程發(fā)生的設備改良等一切費用包括稅費由別人負責,這種模式下停產(chǎn)企業(yè)怎么做賬?
老師,他還要有填所得稅,我不是還沒做匯算清繳么,所得稅這么不就填的不準確了么
就是這個地方
是的呢,那你這邊需要先暫估一個相對準確的數(shù)字
好的,謝謝老師
不客氣,祝你一切順利歐