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這是我們公司去年留抵退稅時(shí)做的分錄,今年稅務(wù)局說我們不符合留抵退稅的政策,讓我們把稅款繳納回去,繳納回去的稅款應(yīng)該怎么做分錄?

這是我們公司去年留抵退稅時(shí)做的分錄,今年稅務(wù)局說我們不符合留抵退稅的政策,讓我們把稅款繳納回去,繳納回去的稅款應(yīng)該怎么做分錄?
2024-01-13 12:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-13 12:05

借應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅留底稅額 貸銀行存款, 借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)、增值稅留底稅額。

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快賬用戶5785 追問 2024-01-13 12:50

之前月份結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)的少了,繳納的稅款多,現(xiàn)在未交增值稅是借方,應(yīng)該怎么調(diào)整?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 12:54

你好 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)就可以了 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸未交增值稅

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快賬用戶5785 追問 2024-01-13 13:16

補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)之后,應(yīng)交增值稅的數(shù)據(jù)對(duì)不上了呢?

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齊紅老師 解答 2024-01-13 13:21

那就是你之前的賬務(wù)處理不對(duì) 不是少結(jié)轉(zhuǎn)的問題了 你看下之前的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額是不是不對(duì)?

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