同學(xué)你好 一般納稅人開專票差額納稅的話只能差額納稅 ,差額開專票 你開280萬的專票稅率就是9%
我們是清包工勞務(wù)一般納稅人,簡(jiǎn)易征收500萬,開給甲方500萬百分之3的專票,分包出去400萬,開給我們百分之1的專票,差額部分100萬已經(jīng)預(yù)繳稅款,回到主管稅務(wù)機(jī)關(guān),不要再交增值稅了吧
我是一般納稅人公司,干了一個(gè)甲供工程,選擇簡(jiǎn)易計(jì)稅,一共100萬。開了3%專票50萬了。但是剩下50萬,對(duì)方要求我開9%專票。也可以開么?
我是建筑業(yè)一般納稅人,選擇差額計(jì)稅,收到甲方的工程款280對(duì)方要求開專票,我承包出去250萬,我按差額30萬繳納增值稅,我可以給對(duì)方開280萬的專票嗎
建筑施工企業(yè),老項(xiàng)目,簡(jiǎn)易計(jì)征的項(xiàng)目,如果到稅務(wù)去差額交稅,我給甲方開票金額為279萬,我收到下面勞務(wù)分包發(fā)票是276,是不是就對(duì)另三萬來征稅,稅務(wù)可不可以這樣?如果我對(duì)甲方開279萬,我收到下面勞務(wù)發(fā)票有420萬,那這多的是不是可以留下次差額呢?
老師我們建筑業(yè),承包工程,我們屬于乙方,甲方要求發(fā)票稅率9%,我們可以開出,但是,我們把工程分包出去,我們下游方 只能開普票3,或者專票3% ,要是都是普票可以嗎,我們選擇繳納9%的銷項(xiàng)稅額
一個(gè)公司內(nèi)帳如果不做帳只借助電子表格每個(gè)月的利潤(rùn)是不是就是收入減去支出 把往來借款單列
老師好 這里的財(cái)政撥款,我有點(diǎn)不是很明白,是說收到財(cái)政撥款的這些納入財(cái)政預(yù)算管理的事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體,他們?cè)谑盏降臅r(shí)候不用作為財(cái)政補(bǔ)貼處理,相應(yīng)的這些所對(duì)應(yīng)產(chǎn)生的支出不能稅前列支,但要相應(yīng)做臺(tái)賬管理,是這意思嗎? 然后就是明明是財(cái)政補(bǔ)貼但被界定為不征稅收入,是為什么?
老師,你好,請(qǐng)問我公司采購(gòu)了一批貨物,因?yàn)闆]有付款,所以對(duì)方?jīng)]有開發(fā)票過來,但是貨物已經(jīng)在我倉(cāng)庫(kù)了,我公司現(xiàn)有銷售了這批貨物,但是不知道進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是怎么開的,我現(xiàn)在要開給客戶,在新增貨物信息的過程中,應(yīng)該怎么分類呢?
@董孝彬老師你好,幫我解答一下4題中B選項(xiàng)聯(lián)合單位銷量是怎么算出來的,5題中為什么財(cái)務(wù)杠桿系數(shù)為1.企業(yè)不存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)呢。
為什么現(xiàn)值指數(shù)要1+?因?yàn)楝F(xiàn)值指數(shù)大于1嗎?不是1082.72/2300嗎?
老師好 我想問這里一次性收取租金,老師課上舉例是不是寫錯(cuò)了?在企業(yè)所得稅上不是可以在24年7月跟增值稅一樣一次性確認(rèn)36萬的收入嗎?或者也可以分期確認(rèn)也就是24年7月只確認(rèn)一個(gè)月即1萬的租金。因?yàn)槲铱凑n件上中間寫了:可對(duì)上述已確認(rèn)的收入,“可”不就是代表這個(gè)可以那個(gè)也可以的意思嗎?為什么老師課上只寫確認(rèn)1萬,我覺得這里有問題,麻煩老師幫忙看看。
老師好 我想問 如果預(yù)收款的對(duì)象是生產(chǎn)期限超12個(gè)月的大型設(shè)備,那企業(yè)所得稅上確認(rèn)收入是按發(fā)貨還是按生產(chǎn)進(jìn)度?
老師不是在l和h之間不做調(diào)整嗎,現(xiàn)在剛剛好是最高點(diǎn)啊
老師你好,我想問一下這個(gè)題目里面的退還土地出讓金,契稅能不能退啊,買了兩個(gè)不一樣的真題試卷,一個(gè)能退,一個(gè)不能退,
老師您好,非貨幣市場(chǎng)模式,請(qǐng)幫我舉個(gè)例子
我給對(duì)方開3%的專票可以嗎
同學(xué)你好 建筑業(yè)差額納稅的稅率就是百分之三
老師你說的不對(duì),差額計(jì)稅也可以全額280萬開3%得專票,你在確定一下,因?yàn)榉职揭查_發(fā)票了,合一起正好是280萬
差額納稅就是3%的稅率 建筑業(yè)差額納稅就是3%
我說的是開票的金額,是可以280萬開具專票的,不是差額開票,你要是差額開票,那人家甲方肯定不同意啊,
開票的話建筑業(yè)是全額開票稅率是3%