你好 是視同銷售 交增值稅的
某生產(chǎn)企業(yè)是增值稅一般納稅人,2019年11月有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下: ①銷售甲產(chǎn)品給某商場,開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額100萬元,另外,開具普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的包裝費收入5.85萬元。, ②銷售乙產(chǎn)品,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額29.25萬元。 ③將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品用于本企業(yè)基建工程,成本價為30萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。 ④購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款60萬元,進(jìn)項稅額10.2萬元。 ⑤向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價25萬元。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。 求: 1.計算該企業(yè)2019年11月份應(yīng)繳納的增值稅稅額。(11分) 2.上述業(yè)務(wù)⑤中將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利,該進(jìn)項稅是否可以抵扣?如果不能抵扣,還有哪些情形不得從銷項稅額中抵扣進(jìn)項稅?(4分)
你好,鄒老師,我想問一下關(guān)于農(nóng)業(yè)行業(yè)的稅收問題。 我公司是制種企業(yè),主要①自己種植玉米種麥種,也委托農(nóng)戶幫忙繁育種子,另外②我也有一部分是外購進(jìn)來的種子經(jīng)過晾曬烘干去雜包裝后再銷售。另外也銷售糧食,零售農(nóng)藥化肥。 請問老師: ①不論是外購再銷售還是自產(chǎn)自銷的種子是否都免增值稅和所得稅?糧食是否同種子稅收優(yōu)惠一樣?不論外購還是自產(chǎn)自銷都是免增值稅和所得稅? ②我公司也“批發(fā)零售”農(nóng)藥,一般是銷售給農(nóng)戶或者自用,銷售農(nóng)藥是否免增值稅? 上述兩個問題,合作社所得稅和增值稅是否免稅政策也一樣? 麻煩老師幫忙解答一下,謝謝老師!
某企業(yè)為增值稅一般納稅人稅率為13%,2020年11月,有關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)如下:1)銷售甲產(chǎn)品給某大型商場開具增值稅專用發(fā)票,取得不含稅銷售額80萬元,另外還開具了普通發(fā)票,取得銷售甲產(chǎn)品的送貨運輸費收入5.45萬元。2)銷售乙產(chǎn)品開具普通發(fā)票取得含稅銷售額28.25萬元。3)將試制的一批應(yīng)稅新產(chǎn)品捐贈給希望小學(xué),成本價為20萬元,成本利潤率為10%,該新產(chǎn)品無同類產(chǎn)品市場銷售價格。4)銷售2015年購買的摩托車5輛,開具普通發(fā)票,每輛取得含稅銷售額為2260元。5)購進(jìn)貨物取得增值稅專用發(fā)票,注明貨款為60萬元,進(jìn)項稅額為9.6萬元。6)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購價為30萬元,支付給運輸單位的運費為5萬元,取得增值稅專用發(fā)票。本月下旬將購進(jìn)的農(nóng)產(chǎn)品的20%用于本企業(yè)職工福利。要求計算該企業(yè)11月份的應(yīng)交增值稅稅額。
甲醫(yī)藥企業(yè)向農(nóng)民收購金銀花一批并直接對外銷售,向農(nóng)民開具農(nóng)產(chǎn)品 收購發(fā)票注明買價 1.2萬元,該批金銀花在運輸途中遭遇暴雨,70%毀損了 。已知,購進(jìn)金銀 花適用的扣除率為 9% 。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,甲醫(yī)藥企業(yè)上述業(yè)務(wù)可以抵扣的進(jìn)項稅額是多少
甲醫(yī)藥企業(yè)向農(nóng)民收購金銀花一批對外銷售,向農(nóng)民開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明買價1.2萬元,該批金銀花在運輸途中遭遇暴雨,毀損了70%。已知,購進(jìn)金銀花適用的扣除率為9%。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,甲醫(yī)藥企業(yè)上述業(yè)務(wù)可以抵扣的進(jìn)項稅額算式是什么
老師4月份多做收入了,想把她調(diào)了5月份,怎么調(diào)
按年記息并于次年1月1次支付,到期償還本金的長期借款 利息費用計入應(yīng)付利息還是長期借款-應(yīng)計利息?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我把24年多做的部分工資刪除更正,我也更改了24年企業(yè)匯算清繳,剛才稅管打電話讓改一下年報,年報和第四季度報表我改完了,因為是跨年我現(xiàn)在做了一筆分錄借:其他應(yīng)收款貸:未分配利潤然后25年財務(wù)報表就變了 我怎么更正,剛從代賬公司把賬拿回來,無法反結(jié)賬
我有一個公司,出口外貿(mào)也有內(nèi)銷,實際情況內(nèi)銷幾乎沒有,有很多的進(jìn)行稅額無法抵扣(費用發(fā)票產(chǎn)生的進(jìn)項稅額)這些進(jìn)項稅額是否可以做為留底退稅
老師,以前年度損益調(diào)整 在所得稅匯算清繳時怎么填寫?
我想問一下這個稅負(fù)是怎么定義???增值稅進(jìn)項要比銷項多,那我多勾一點進(jìn)項不就不用交稅了,為什么還要按照稅負(fù)來交稅?
老師,去年十二月份,我們收到一張普票,是材料,對方開具內(nèi)容有誤。我們是一般納稅人,這張票也就全額入了成本。但是現(xiàn)在開票內(nèi)容有誤,他們可以作廢嗎
臨時股東會需要提前十五天通知嗎
最近接了一個龍湖的個體戶負(fù)責(zé)人變更,龍湖的租賃合同都是電子合同,原來的租賃合同是老法人信息簽訂的,并且合同是還沒到期的,現(xiàn)在要換成新法人,做變更的時候,新的租賃合同是重新簽訂還是直接在原來的老的電子合同上改呢?
老師您好,我這涉及一張需要部分退貨開具紅字信息表,我是購買方,發(fā)票已顯示抵扣,然后我在電子稅務(wù)局開具紅字信息表后,開具狀態(tài)顯示未開具,我查詢了原發(fā)票顯示已紅沖,但是打印不了信息表。咨詢了同事說這應(yīng)該在稅控盤進(jìn)行開具,然后又開具了一張一樣的信息表開具(信息表能打?。?,現(xiàn)電子稅務(wù)局顯示有兩個同金額的信息表,開具狀態(tài)均顯示“未開具”。想咨詢老師能作廢其中一張嗎?應(yīng)該如何處理