可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=12000*(1-70%)*0.09=324
【練習(xí)1】某企業(yè)收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品用于生產(chǎn),在農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上注明價款100000元,支付運(yùn)輸公司運(yùn)送該批貨物回廠的運(yùn)費(fèi)3000元、保險費(fèi)50元、裝卸費(fèi)100元。取得專用發(fā)票,計(jì)算該企業(yè)可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(該農(nóng)產(chǎn)品所生產(chǎn)的產(chǎn)品稅率為9%) 【練習(xí)2】某企業(yè)外購原材料,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明金額200萬元、增值稅34萬元,向農(nóng)民收購一批免稅農(nóng)產(chǎn)品,收購憑證上注明買價40萬元,支付運(yùn)輸費(fèi)用3萬元,取得專用發(fā)票,算可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。(該農(nóng)產(chǎn)品所生產(chǎn)的產(chǎn)品稅率為9%) 【練習(xí)3】某電腦公司(一般納稅人)銷售給某商場100臺電腦,不含稅單價為4300元/臺,已開具稅控專用發(fā)票,雙方議定送貨上門,商場支付運(yùn)費(fèi)1500元(開具普通發(fā)票),當(dāng)月該企業(yè)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為3400元。計(jì)算該電腦股份公司應(yīng)納增值稅為多少元。 【練習(xí)4】某餐飲企業(yè)為一般納稅人,本月提供餐飲服務(wù)收入100萬元,另將其閑置房屋出租當(dāng)月取得了收入5萬元,按照適用稅率,分別開具增值稅專用發(fā)票,本月購進(jìn)餐飲食材取得對方開具的增值稅專用發(fā)票上注明稅額為4萬元。計(jì)算當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅額。 【練習(xí)
甲醫(yī)藥企業(yè)向農(nóng)民收購金銀花一批并直接對外銷售,向農(nóng)民開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明買價 1.2萬元,該批金銀花在運(yùn)輸途中遭遇暴雨,毀損了 70%。已知,購進(jìn)金銀花適用的扣除率為 9%。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,甲醫(yī)藥企業(yè)上述業(yè)務(wù)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為( )。A.1.2×9%B.1.2×9%× ( 1-70%) C.1.2÷ ( 1+9%) ×9%D.1.2÷ ( 1+9%) ×9%×( 1-70%)
甲醫(yī)藥企業(yè)向農(nóng)民收購金銀花一批并直接對外銷售,向農(nóng)民開具農(nóng)產(chǎn)品 收購發(fā)票注明買價 1.2萬元,該批金銀花在運(yùn)輸途中遭遇暴雨,70%毀損了 。已知,購進(jìn)金銀 花適用的扣除率為 9% 。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,甲醫(yī)藥企業(yè)上述業(yè)務(wù)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是多少
甲公司為一般納稅人,向農(nóng)民收購洋蔥一批并直接對外銷售,向農(nóng)民開具農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明買價1.2萬元,該批洋蔥在運(yùn)輸途中遭遇暴雨,毀損了70%。已知,購進(jìn)洋蔥適用的扣除率為9%。根據(jù)增值稅法律制度的規(guī)定,甲公司上述業(yè)務(wù)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()。
某工業(yè)企業(yè)(增值稅一般納稅人)2020年5月發(fā)生如下購銷業(yè)務(wù):(1)購進(jìn)生產(chǎn)原料一批,已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為23萬元和3.68萬元,另支付運(yùn)費(fèi)(取得增值稅專用發(fā)票)3萬元;(2)購進(jìn)鋼材20噸,已驗(yàn)收入庫,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的價款和稅款分別為8萬元和1.28萬元;(3)直接向農(nóng)民收購用于生產(chǎn)加工的農(nóng)產(chǎn)品一批,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)批準(zhǔn)的收購發(fā)票上注明的價款為44萬元;(4)銷售產(chǎn)品一批,貨已發(fā)出并已辦妥銀行托收手續(xù),但貨款未到,向購買方開具的專用發(fā)票上注明不含稅銷售額42萬元;(5)銷售產(chǎn)品一批,開具普通發(fā)票,取得含稅銷售額33.9萬元;(6)期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅額0.8萬元(即上個月未抵扣完的進(jìn)項(xiàng)稅額,可在本月繼續(xù)抵扣)。已知:企業(yè)取得的發(fā)票均符合規(guī)定,并已在當(dāng)月認(rèn)證;銷售貨物適用的增值稅稅率為13%;交通運(yùn)輸服務(wù)適用的增值稅稅率為9%;購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的扣除率為9%,結(jié)果保留兩位小數(shù)。【要求】計(jì)算該企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額和期末留抵進(jìn)項(xiàng)稅額
我剛轉(zhuǎn)完的營業(yè)執(zhí)照地址稅務(wù)上提示我稅收違法行為是因?yàn)槭裁丛?,有什么解決辦法
計(jì)提個稅的分錄怎么做?
公司銀行收到一筆3032元賠款,是很久(跨年度)之前銷售發(fā)貨的物品遺失了,但是當(dāng)時沒有做任何處理,那這筆賠款收入怎么入賬?請具體列出會計(jì)分錄謝謝
你好咨詢下 小規(guī)模是一年不超過200萬還是100萬免稅
股東以外的公司及個人 轉(zhuǎn)到公司的錢備注是投資款,那賬務(wù)處理是實(shí)收資本還是做其他什么科目
老師,你好,請問公司的房租如果去稅務(wù)局開票,需要交哪些稅?
有沒有出納的表格。。。。。。
一般納稅人開個自然人的發(fā)票次月紅沖重開,可以直接把正確的發(fā)票和紅沖的附在錯票后面嗎?金額一致
老師我們公司是做砂石生產(chǎn)加工與銷售的企業(yè)按3%簡易征收的一般納稅人,現(xiàn)在開票系統(tǒng)發(fā)票業(yè)務(wù)里面有當(dāng)前可勾選增值稅金額6多萬一直沒有勾選,不操作不勾選沒有關(guān)系吧?
老師,有個員工個人原因補(bǔ)繳社保時間問題所以本公司產(chǎn)生滯納金了,然后這部分滯納金人事出工資表的時候跟社保放在一塊扣款了,這部分滯納金不能申報個稅吧,申報個稅時那我應(yīng)該申報應(yīng)發(fā)減掉滯納金部分金額是吧