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請教下老師:2017年購進(jìn)存貨,取得進(jìn)項(xiàng)票,稅額:1.5萬元,因這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票異常,于2022年所屬期6月份已在增值稅主表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳了稅款,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)怎樣做會計(jì)分錄處理?

2022-07-26 07:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-07-26 07:48

你好,學(xué)員, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶9823 追問 2022-07-26 08:20

記入當(dāng)年成本?不用通過以前年度損益調(diào)整科目?那補(bǔ)繳的增值稅和附加稅也按平時(shí)轉(zhuǎn)出未交增值稅和計(jì)提附加稅?

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齊紅老師 解答 2022-07-26 08:24

不需要,以前年度損益調(diào)整科目

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齊紅老師 解答 2022-07-26 08:24

補(bǔ)交的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款

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齊紅老師 解答 2022-07-26 08:25

不 附加稅要先做計(jì)提的

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你好,學(xué)員, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022-07-26
同學(xué)你好,直接在2024年6月做賬務(wù)處理,借:營業(yè)外支出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí),直接減成本金額,賬上不做處理即可。
2024-07-04
就進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就是了哈,還有就是所得稅重新匯算就是了。業(yè)務(wù)是真實(shí)的,不用調(diào)賬
2022-02-21
您好,需要原來與進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出相關(guān)分錄紅字沖回
2024-01-13
三種做法分析如下: 做法一:最合規(guī),稅務(wù)認(rèn)可,但老板要補(bǔ)稅不愿接受。 做法二:與實(shí)際業(yè)務(wù)不符,稅務(wù)可能質(zhì)疑,有調(diào)利潤、逃稅嫌疑。 做法三:收入確認(rèn)合規(guī),暫估成本若有依據(jù),稅務(wù)較可能認(rèn)可,相對更優(yōu)
2025-02-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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