你好,學(xué)員, 借主營業(yè)務(wù)成本 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師我有一個(gè)問題需要請教,就是我有一筆進(jìn)項(xiàng)稅110.97萬元,在2019年3月份已抵扣6.32萬元,還有待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅104.65萬元,在今年7月份此筆業(yè)務(wù)專票沖紅,我做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出更正,補(bǔ)繳了2019年3月份的增值稅,我現(xiàn)在繳納的2019年的增值稅和附加稅怎么賬務(wù)處理? 還有我把剩余待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅做轉(zhuǎn)出處理怎么賬務(wù)處理
請教下老師:2017年購進(jìn)存貨,取得進(jìn)項(xiàng)票,稅額:1.5萬元,因這個(gè)進(jìn)項(xiàng)票異常,于2022年所屬期6月份已在增值稅主表做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,補(bǔ)繳了稅款,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出應(yīng)怎樣做會計(jì)分錄處理?
老師,你好,我想請教一下,我這邊有個(gè)單位幾年前的兩份發(fā)票有異常,當(dāng)是沒有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,在7月份的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的直接交的增值稅,這樣的話我應(yīng)該怎么做憑證?
老師,21年有個(gè)異常發(fā)票,當(dāng)時(shí)稅務(wù)局讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,我當(dāng)時(shí)記賬:借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,當(dāng)月的時(shí)候由于要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,還認(rèn)證了很多進(jìn)項(xiàng),現(xiàn)在我發(fā)現(xiàn)我這樣做賬的話一直有這個(gè)余額掛在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅上面,請問我應(yīng)該如何處理?
老師,情況是這樣的:11月份有異常憑證出現(xiàn)(進(jìn)項(xiàng)的票)讓做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后繳稅的稅額是4187.17元已經(jīng)報(bào)稅,還在征期時(shí),分局說解除了,我們又改的報(bào)表,于是稅款也交了,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額也產(chǎn)生了留抵,我這應(yīng)該怎么做分錄
月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用怎么算,沒看懂
老師,請問賬上有未分配利潤,減資需要繳哪些稅
當(dāng)月發(fā)生的費(fèi)用,未收到發(fā)票怎么做賬
收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還,應(yīng)繳增值稅稅額怎么計(jì)算?
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還需要交增值稅嗎?稅額怎么計(jì)算?
合同取得成本為什么不計(jì)入當(dāng)期損益
盈利能力的理論基礎(chǔ)有什么,指的不是比率分析概念
老師,假如我是100%轉(zhuǎn)讓股權(quán),凈資產(chǎn)是100,投資額是200,如果按平價(jià)轉(zhuǎn),是按100還是200呢?
老師好~想咨詢下,收到員工提交的通訊服務(wù)發(fā)票~這種可以直接報(bào)銷入賬嗎?發(fā)票是預(yù)存款發(fā)票?這種和預(yù)付卡的發(fā)票 有什么區(qū)別嗎?
老師,一般結(jié)轉(zhuǎn)成本按照銷售收入的多少結(jié)轉(zhuǎn)
記入當(dāng)年成本?不用通過以前年度損益調(diào)整科目?那補(bǔ)繳的增值稅和附加稅也按平時(shí)轉(zhuǎn)出未交增值稅和計(jì)提附加稅?
不需要,以前年度損益調(diào)整科目
補(bǔ)交的增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸銀行存款
不 附加稅要先做計(jì)提的