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老師,你好,我想請教一下,我這邊有個單位幾年前的兩份發(fā)票有異常,當是沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,在7月份的時候進項稅額轉(zhuǎn)出的直接交的增值稅,這樣的話我應該怎么做憑證?

2022-08-04 21:07
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-08-04 21:10

借,x成本費用 貸,應交稅費,增值稅,進轉(zhuǎn)出

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借,x成本費用 貸,應交稅費,增值稅,進轉(zhuǎn)出
2022-08-04
您好,那您這個借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)未繳納增值稅?
2023-04-13
您好,不用焦急的,把3號申報過的增值稅申報表更正申報就好了,附表二做進項稅轉(zhuǎn)出我們6月憑證里 借:原材料 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅轉(zhuǎn)出 進項轉(zhuǎn)出后,應交的增值稅變化 的,相當?shù)母郊佣愐彩且儎恿?/div>
2024-07-06
您好,是正式業(yè)務嗎?原材料是否已領(lǐng)用記錄成本原材料是否已領(lǐng)用記錄成本,應該是借以前年度損益調(diào)整貸應交稅費應交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出
2022-04-13
你好,你勾選了的可以的。
2021-12-07
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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