?你好 ;? ?1. 是的; 應交增值稅= 銷項稅 - 進項稅 -? 留底進項稅%2B進項稅轉出; 最終的增值稅是這樣算的??
老師你好,增值稅進項稅額抵扣,最后交的銷項減進項的增值額,其實對于企業(yè)來說增值稅就是交的整個銷項稅額對嗎,進項部分算是在采購時交了
老師你好,增值稅雖然最后交給稅務的是銷項-進項的增值額,實際交的其實就是整個銷項稅額是嗎,采購時的進項其實也算是交的增值稅,這樣理解對嗎
結轉本月銷項稅進項稅時: 借:應交稅-銷項稅 1500 貸:應交稅-進項稅500 應交稅-轉出未交增值稅 1000 其實我這里應該是貸方進項稅時600,轉出未交增值稅是900, 本月應交增值稅: 借:轉出未交增值稅1000 貸:未交增值稅 1000(我的未交增值稅應該就是900) 現(xiàn)在我的未交增值稅貸方有余額,其實應該沒有余額,我應該怎么調整這100
老師你好,我問下,知道銷項稅額,和實際抵扣的進項稅額,是不是就可以算增值稅稅負率 增值稅稅負率=實際抵扣的進項稅額/銷項稅額
老師,增值稅計算多了。怎么調整。就是月末計算增值稅的時候應該是100,寫成借應交增值稅進項稅額110了,其他都對也沒有實際交。多的怎么調整回來
老師,企業(yè)變更名稱,做為財務要關注哪些方面,請賜教,謝謝!
2022年度是每個季度45萬的額度,普票免征增值稅的
老師你好,我在上一個單位是從2024年8月干到2025年2月,然后他們給我簽勞動合同,我申請了勞動仲裁,讓他給我賠償,就是除試用期外,總共2萬5000多的工資,現(xiàn)在那邊法人打電話說給我協(xié)商嗎?還是咋辦?如果協(xié)商不了的話,他去找律師,我不用管他可以么
老師,晚上好,個人自建房,房屋出租,租客要求開專票,要帶什么資料去開票,稅率多少
老師你好,我們是個體戶建筑公司,自己包的活,找了人做隔斷,里面含材料費和人工費,先預付2萬,這個付款時用途寫什么合適?
老師,我這簽了兩份合同人工費用,我已支付一份合同的金額了,但是對方給開具的普票是這這份兩份合同的合計金額,這個我還怎么做賬?。?/p>
現(xiàn)在更正2023年工資,會計分錄怎么做?
2023年計入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費,會計分錄怎么做
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費用合計180多萬,有220萬開票收入由于對方沒有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
眼科醫(yī)院需要申報繳納哪些稅呢,它屬不屬于非營利性機構呢
你好老師,這個計算方式我知道,我的意思是問實際最后交的其實就是全部銷項稅額金額是嗎,進項其實也算是交稅了
?你好 ;? 是的。 你所屬期內 所有的銷項稅的 ; 進項稅是拿來抵扣的;? 你 外購或者支付成本費用包括這部分進項稅的??
你好老師,可以抵扣的進項稅額可以理解為預繳的增值稅是吧
?你好1.? 可以抵扣的是你 進項稅? 取得專票 和你? 預交的 稅費部分的??
你好,增值稅不是應該按照銷項稅額+進項稅額轉出交稅嗎,那么進項稅額其實就相當于預繳的了吧
?你好 ;? 進項稅 是你支付的成本或者費用產生的進項稅;? 不是你預交的? ? ?;? 預交說的是 你? 當月繳納當月的稅費或者是? 建筑服務預交的稅費部分? ?
老師這個基本的我懂,那您說這個進項稅算交稅嗎
你好;? ? ?不算是繳納稅費 ; 只是你們 要承擔 購進或者支付 成本費用業(yè)務的稅額而已 ;? ? 所以才會讓你 抵扣進項稅的??
好的老師,謝謝您了,還有個問題,您說成本費用、利潤、稅金這些項目最終都是由消費者承擔對嗎,我的理解是這些項目組成售價,所以最終都是消費者承擔的
?你好1;? ? ? 是的;最終是這樣的;? 本身實際中稅金部分? ?都是這樣的? ? ?
老師你好,增值稅跟企業(yè)的盈虧沒關系是吧,單看增值稅,對企業(yè)來講是沒有得失的,增值稅最終都是消費者承擔的,我理解的對嗎
?你好 ; 1.是 。 可以這樣來理解的??
企業(yè)的盈虧只看損益是吧,如果是虧損了,虧損額部分就相當于企業(yè)自己承擔了
?你好; 盈虧 看你的利潤表的 利潤來判斷的; 是的。? 企業(yè)是自負盈虧的??
老師你好,我總結一下我的理解,虧損額企業(yè)自己承擔,盈利額就是消費者承擔,增值稅是不存在盈虧的
?你好 盈虧都是公司自己來的 ; 你們只是稅費比如 增值稅和附加稅印花稅和企業(yè)所得稅? ;這些稅種 你們在? ?約定售價的時候會考慮收回來而已? ?