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請問老師,我已抵扣了異常的專用發(fā)票418萬元,稅額54萬,含稅金額472萬,稅局要求進項轉(zhuǎn)出成本轉(zhuǎn)出,分錄怎樣做??

2022-07-25 02:29
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-25 04:33

按照原來的會計分錄沖回來就可以了。分錄如下: 借:庫存商品ⅩXXX(紅字)-418 應(yīng)交稅費 進項稅額-54 貨:應(yīng)付賬款XXXX(紅字) -472 同時沖成本 借:主營業(yè)務(wù)成本(紅字) -418 貸:庫存商品XXXX(紅字)-418 借:應(yīng)交稅費 進項稅額54 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅54 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅54 貸:銀行存款54

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2022-07-25
你好,借:進項稅額轉(zhuǎn)出? 貸:進項稅額 借固定資產(chǎn) 貸進項稅額轉(zhuǎn)出
2024-03-20
你好,去年做了成本費用的嗎?如果是的話,實際有業(yè)務(wù)的,借以前年度損益調(diào)整, 貸應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項轉(zhuǎn)出
2023-07-06
你好,你可以借,工程施工合同成本,材料費,貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出。
2025-04-03
1.進項稅額轉(zhuǎn)出時:借:以前年度損益調(diào)整 50 萬貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 50 萬 2.補交 20 萬增值稅時:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 20 萬貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 20 萬借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 20 萬貸:銀行存款 20 萬 3.補交 10 萬所得稅時:借:以前年度損益調(diào)整 10 萬貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 10 萬借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交所得稅 10 萬貸:銀行存款 10 萬 4.將“以前年度損益調(diào)整”科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到“利潤分配—未分配利潤”科目(假設(shè)不考慮盈余公積):借:利潤分配—未分配利潤 40 萬(50 萬 %2B 10 萬 - 20 萬)貸:以前年度損益調(diào)整 40 萬
2024-07-16
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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