同學(xué),你好 具體什么問題?哪里的單據(jù)?
我現(xiàn)在來上班這里,會計還沒到崗,我是出納,先前堆積了很多的單子,需要報銷的,有專票普票還有收據(jù)類,反正很亂一大堆,今天理這些原始單據(jù)都理忙了,會計電話上叫先現(xiàn)金登記日記賬和銀行存款日記賬,我應(yīng)該怎么區(qū)分?登記日記賬是按單子的原始日期登記吧?3月份開始的太多了,是按原始單據(jù)發(fā)生日期單據(jù)逐筆登記吧,像開了專票普票的發(fā)票類,都開了公司名稱的都算銀行日記賬嗎?
財會商圈里面的單據(jù)庫里面的庫存現(xiàn)金日記賬沒有原始數(shù)據(jù)了怎么辦
用的金蝶軟件根據(jù)出庫入庫生成的憑證,做的記賬憑證。月末結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)賬面金額與實際盤點數(shù)不相符。現(xiàn)在暫停了還有入庫的單子沒入。老板讓我們找原因。用的待處理財產(chǎn)損益科目把賬平了。但是現(xiàn)在呢又要急著把該入庫的入庫。領(lǐng)導(dǎo)又要要數(shù)據(jù)怎么辦?
老師,去年盤點數(shù)據(jù)比賬面數(shù)少,盤虧做了費用。 讓賬面與實際盤點一致,跨年發(fā)現(xiàn)搞錯了,其實沒有盤虧,就是去年沒處理之前的數(shù)據(jù),那跨年了怎么處理?因為要按原來的庫存數(shù)據(jù)核算,庫存才不會異常
請教老師,我公司以前記賬可能沒結(jié)轉(zhuǎn)成本,賬上面有原材料和庫存商品的數(shù)據(jù),實際沒有,怎么沖減?
老師,編制關(guān)聯(lián)公司關(guān)聯(lián)交易表,怎樣做才能更全面防止遺漏
老師我們公司現(xiàn)在想分紅2024年的,現(xiàn)在賬上本年利潤 余額貸方200萬,利潤分配-盈余公積借方余額20萬,剩下分紅,老師幫我看看分錄做的對不對,先將本年利潤轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤,借本年利潤 180萬,貸 利潤分配-未分配利潤 180萬 借利潤分配-未分配利潤 180萬 貸 應(yīng)付股利 180萬, 發(fā)放時 借 應(yīng)付股利-180萬 貸 銀行存款 180萬
老師,LED大屏的稅收分類編碼是計算機(jī)外部設(shè)備,還是光電子器件
老師,這個完全的商譽,該怎么理解吖,商譽不是應(yīng)該不變的嗎
王文文老師的中級會計實務(wù)2025年的是不是還有幾章沒出來呀。
如果在記賬公司做幾個月,然后網(wǎng)上買個實操課練幾套賬是不是就能成手了,有會計師證
老師您好,給供應(yīng)商開了一張金額為82200元的發(fā)票,隔了兩個月后收到貨款82000元,就這筆貨款而言收到貨款的當(dāng)月可以直接開200元的紅字發(fā)票給該供應(yīng)商嗎?不沖紅原先的發(fā)票。
企業(yè)所得稅的匯算清繳跟個人所得稅的匯算清繳邏輯是一樣的嗎?
請問公章 財務(wù)章這些丟失了,怎么注銷稅務(wù)和營業(yè)執(zhí)照?
請問去銀行注銷賬戶需要公章財務(wù)章私人章嗎?
3D實操出納的那塊
同學(xué),你好 這個要問實操老師