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用的金蝶軟件根據(jù)出庫入庫生成的憑證,做的記賬憑證。月末結(jié)轉(zhuǎn)發(fā)現(xiàn)賬面金額與實(shí)際盤點(diǎn)數(shù)不相符?,F(xiàn)在暫停了還有入庫的單子沒入。老板讓我們找原因。用的待處理財(cái)產(chǎn)損益科目把賬平了。但是現(xiàn)在呢又要急著把該入庫的入庫。領(lǐng)導(dǎo)又要要數(shù)據(jù)怎么辦?

2022-09-09 21:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-09-09 22:11

您好。如果之前做的待處理財(cái)產(chǎn)損益還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。那么把之前做的待處理財(cái)產(chǎn)損益做負(fù)數(shù)處理,再正常入庫就可以了。

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快賬用戶9484 追問 2022-09-09 22:15

之前沒有做待處理財(cái)產(chǎn)損益呢?

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齊紅老師 解答 2022-09-09 22:18

盤盈的時(shí)候,沒做會計(jì)處理嗎?那就直接入庫。 我看您說用的待處理財(cái)產(chǎn)損益科目把賬平了,我以為您處理,如果處理了,就做一筆同樣的負(fù)數(shù)分錄。

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快賬用戶9484 追問 2022-09-09 22:19

老師,是盤虧

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齊紅老師 解答 2022-09-09 22:24

您好,盤虧如果當(dāng)時(shí)沒做會計(jì)處理。那現(xiàn)在就不用做會計(jì)處理。 相當(dāng)于賬面已經(jīng)有這批貨了,只是當(dāng)時(shí)你們沒有放進(jìn)倉庫或者是沒有盤點(diǎn)到而已。

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快賬用戶9484 追問 2022-09-09 22:42

你好老師,是盤虧當(dāng)時(shí)用待處理財(cái)產(chǎn)損溢給沖平了,現(xiàn)在還有沒入庫的單子,老板要數(shù)據(jù),怎么做呢?

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快賬用戶9484 追問 2022-09-09 22:44

當(dāng)時(shí)盤虧后就沖平了,應(yīng)該是沖平后就沒有入庫了,現(xiàn)在要入咋弄?

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齊紅老師 解答 2022-09-09 22:46

您好。盤虧當(dāng)時(shí)用待處理財(cái)產(chǎn)損溢給沖平了,那你現(xiàn)在就把那筆沖平的憑證做一筆負(fù)數(shù)的憑證。 然后再做入庫,做入庫的憑證。老板要數(shù)據(jù),就是再入庫之后的數(shù)據(jù)。是正確的。

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您好。如果之前做的待處理財(cái)產(chǎn)損益還沒有結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入。那么把之前做的待處理財(cái)產(chǎn)損益做負(fù)數(shù)處理,再正常入庫就可以了。
2022-09-09
同學(xué)你好 對的 入賬一次就可以
2023-06-30
同學(xué)你好 對的 是這樣的
2023-06-30
你好; 1. 固定資產(chǎn)的話; 要做固定資產(chǎn)卡片的 ;如果是有材料和工具等 ;你 就需要入庫到入庫和出庫的? 2.是的; 你一定要注意系統(tǒng)的使用;如果說你系統(tǒng)可以自動(dòng)生成憑證的; 你就別單獨(dú)去做科目了。到時(shí)會重復(fù)的?
2023-06-30
日期:2023年1月20日 現(xiàn)金結(jié)余數(shù):1380元 現(xiàn)金實(shí)有數(shù):1002元 已收款而未入賬的收入憑證:180元 已付款而未出賬的支出憑證:230元 其中有一張金額80元的支出憑證未經(jīng)受領(lǐng)人簽收。 采購員因出差急需向出納暫支300元,已過半個(gè)月未辦報(bào)銷轉(zhuǎn)賬手續(xù)。 郵票15元,是財(cái)務(wù)科購入,作寄發(fā)郵件用,已在管理費(fèi)用中列支。 根據(jù)上述清點(diǎn)結(jié)果,該廠在現(xiàn)金管理中存在的問題如下: 1.已收款而未入賬的收入憑證兩張,計(jì)180元,這可能導(dǎo)致現(xiàn)金日記賬的余額不準(zhǔn)確。 2.已付款而未出賬的支出憑證3張,計(jì)230元,其中有一張金額80元的支出憑證未經(jīng)受領(lǐng)人簽收,這可能導(dǎo)致付款不準(zhǔn)確或存在虛假支出。 3.采購員因出差急需向出納暫支300元,已過半個(gè)月未辦報(bào)銷轉(zhuǎn)賬手續(xù),這可能導(dǎo)致該筆暫支款的賬目不清或存在長期掛賬問題。 4.郵票15元,是財(cái)務(wù)科購入,作寄發(fā)郵件用,已在管理費(fèi)用中列支,這可能導(dǎo)致現(xiàn)金日記賬的余額不準(zhǔn)確。 處理意見: 1.對已收款而未入賬的收入憑證進(jìn)行補(bǔ)登,并調(diào)整現(xiàn)金日記賬余額。 2.對已付款而未出賬的支出憑證進(jìn)行核查,確保付款準(zhǔn)確無誤,特別是那張金額80元的支出憑證,應(yīng)查明原因并補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)。 3.對采購員的暫支款進(jìn)行清理,盡快辦理報(bào)銷轉(zhuǎn)賬手續(xù),避免長期掛賬問題。 4.對管理費(fèi)用中的郵票支出進(jìn)行調(diào)整,將其納入管理費(fèi)用科目進(jìn)行核算。
2023-12-21
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