同學(xué),你好 紅字沖之前的分錄
收到之前年度增值稅退稅款怎么做分錄?之前年度是做了計提和繳納分錄
04 12:39 ? 3202人看過 你好,請問之前的增值稅和附加稅已經(jīng)繳納,后來收到稅局緩繳政策,退回了增值稅和附加稅金額怎么入帳做分錄
老師好,請問收到稅務(wù)局退回的之前繳納的增值稅及附加稅怎么做賬?
收到之前報錯了已繳納的增值稅退稅,附加稅退稅,怎么做分錄?
老師好!今年1-6月的增值稅已申報并繳費(fèi),7月享受加計抵減政策,把之前交的增值稅及增值稅附加都退回來了,收到退費(fèi)怎么做分錄?
你好!我想請教一下,我們是鋼材銷售貿(mào)易商,進(jìn)貨商品是按理計計算的,銷售時跟客戶是以磅計出售的,中間存在差異怎樣做帳務(wù)處理,還有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和銷項(xiàng)發(fā)票也是重量不一樣的,那余下的進(jìn)項(xiàng)差額票怎樣處理?已經(jīng)全張發(fā)票勾選抵扣了!
老師好:咨詢下,人社特殊繳費(fèi),可以在社保端查到明細(xì)嗎?電子稅務(wù)局,目前看不到數(shù)據(jù)~
小規(guī)模納稅人,當(dāng)月開票普票金為12萬,季度未超過30萬,交不交增值稅
老師,我們24年8月出口的貨,今年4月退貨,實(shí)際是5月收到貨,6月給客戶重新發(fā)貨,相當(dāng)于換貨,4月在出口退稅申報中做了沖減,開了已補(bǔ)稅未退稅證明,由于賬上沒收到貨,沒有紅沖收入和成本,我6月賬內(nèi)紅沖收入成本,那申報當(dāng)月出口退稅時這筆紅沖收入會沖減我本期出口收入,出口退稅申報數(shù)據(jù)和賬內(nèi)數(shù)據(jù)不一致,這個業(yè)務(wù)要怎么處理呢?
打官司一部分的費(fèi)用是對方還的,對方把這筆費(fèi)用打到公戶,讓公司后面一起還,這筆款項(xiàng)如何入賬
我司是一般納稅人 生產(chǎn)加工類的 開了幾年了 現(xiàn)在要申請進(jìn)出口權(quán) 對注冊資本有要求嗎
給法人轉(zhuǎn)款不能是備用金吧
老師,請問一下小規(guī)模不開票收入需要計提增值稅怎么計提啊?我是潔應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸;應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅對不對呢?
老師,公司管理人員往公司打款 備注 往來款可以嗎?
老師,這個題不是很明白,能解釋一下嗎
只是一部分,也是紅沖,比如之前繳納100元,只退5元,也是紅沖?不可以直接進(jìn)營業(yè)外收入嗎?
同學(xué),你好 可以做營業(yè)外收入