同學(xué),你好 紅字沖之前的分錄
收到之前年度增值稅退稅款怎么做分錄?之前年度是做了計(jì)提和繳納分錄
04 12:39 ? 3202人看過(guò) 你好,請(qǐng)問(wèn)之前的增值稅和附加稅已經(jīng)繳納,后來(lái)收到稅局緩繳政策,退回了增值稅和附加稅金額怎么入帳做分錄
老師好,請(qǐng)問(wèn)收到稅務(wù)局退回的之前繳納的增值稅及附加稅怎么做賬?
收到之前報(bào)錯(cuò)了已繳納的增值稅退稅,附加稅退稅,怎么做分錄?
老師好!今年1-6月的增值稅已申報(bào)并繳費(fèi),7月享受加計(jì)抵減政策,把之前交的增值稅及增值稅附加都退回來(lái)了,收到退費(fèi)怎么做分錄?
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開(kāi)票總額是1萬(wàn),其中3月開(kāi)票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤(rùn)表時(shí)本期金額是填1萬(wàn)嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒(méi)有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
一個(gè)地方上班太閑 太安逸了并不是什么好事,應(yīng)該找個(gè)能鍛煉自己 讓自己有所提高的工作是嗎,老師
老師,公司全款購(gòu)買了一臺(tái)車,做完憑證后資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)怎么沒(méi)體現(xiàn)出來(lái)?
老師,企業(yè)上年第三季度盈利4萬(wàn)多,然后今年第三季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù),會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警么,今年預(yù)提和補(bǔ)記了一些費(fèi)用,
只是一部分,也是紅沖,比如之前繳納100元,只退5元,也是紅沖?不可以直接進(jìn)營(yíng)業(yè)外收入嗎?
同學(xué),你好 可以做營(yíng)業(yè)外收入