您好,借銀行存款,借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅(紅字)應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交附加稅(紅字)
04 12:39 ? 3202人看過 你好,請(qǐng)問之前的增值稅和附加稅已經(jīng)繳納,后來收到稅局緩繳政策,退回了增值稅和附加稅金額怎么入帳做分錄
老師,收到稅局退回的1月份繳納的增值稅及附加稅,等8月份時(shí)再繳納,現(xiàn)在收到這稅款時(shí)要怎么做賬呢?
老師好,請(qǐng)問收到稅務(wù)局退回的之前繳納的增值稅及附加稅怎么做賬?
老師好,請(qǐng)問因?yàn)榱悆少M(fèi)政策退回一半之前計(jì)提繳納的增值稅及附加稅要怎么做賬啊
你好,老師,3月收到稅局退回1月份繳納的增值稅及附加稅,我要怎么備注和做分錄呢
老師24年第一季度申請(qǐng)了個(gè)稅返還手續(xù)費(fèi),只有10塊錢,但是當(dāng)時(shí)沒申報(bào)增值稅,直接轉(zhuǎn)營業(yè)外收入了,這樣的話今年還需要更正申報(bào)?
單位職工在上班途中出車禍,付的賠償款,可以公戶付款嗎?
老師,我們公司之前是核定征收。我在2月份盤點(diǎn)了一次,按那個(gè)數(shù)字把原材料、輔材入賬。但現(xiàn)在收到1月份的材料發(fā)票,現(xiàn)在應(yīng)該怎么入賬呢。我當(dāng)時(shí)就是按期末數(shù)做的賬
老師,非貨幣資產(chǎn)交換補(bǔ)價(jià)的問題,為啥換出方收到補(bǔ)價(jià)需要減掉,,然后換入方又加上,這個(gè)到底咋記啊,做題用錯(cuò)
開發(fā)票,大類怎么區(qū)分,接續(xù)桌的項(xiàng)目名稱是什么大類
工商年報(bào)中參加職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)本期實(shí)際繳納的金額看那個(gè)科目的借方還是貸方總和
#提問#老師,我們工抵房回來的房子,當(dāng)時(shí)抵工程款抵了210萬,現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)值只有150萬,我們出售也是這個(gè)價(jià)格,開發(fā)商給我開的增值稅專用發(fā)票,我也抵扣了,也做了固定資產(chǎn)折舊,如果我賣150萬,我的增值稅和所得稅還占了國家便宜,國家會(huì)允許這種情況嗎?我的增值稅和所得稅會(huì)不會(huì)后面補(bǔ)繳 ,國家讓我 調(diào)成按買價(jià)繳稅
生產(chǎn)型企業(yè)剛剛注冊(cè)成立,因業(yè)務(wù)需要申請(qǐng)轉(zhuǎn)為一般納稅人,需要符合什么要求,如何進(jìn)行申請(qǐng)
你好,公司購買汽車交的保險(xiǎn)怎么記
燈箱設(shè)計(jì),制作屬于什么稅收編碼
微信掃碼加老師開通會(huì)員
謝謝老師,之前繳納時(shí)借方寫的是應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅,如如果現(xiàn)在收到退款,那再做貸方這個(gè)科目不是又產(chǎn)生了一筆應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅余額了么
您好,給您的是借方紅字分錄
您好,相當(dāng)于您沒交
嗯嗯,我看到是紅字分錄,相當(dāng)于把之前做的一筆給沖回,那這樣就平了不會(huì)產(chǎn)生未交增值稅余額了。還有一個(gè)問題,這個(gè)還是我之前1月份計(jì)提繳納的稅款,稅款為啥要退回給我呢?有啥新的政策么?
在之前計(jì)提中有扣除留抵退稅,然后計(jì)算出來的
您好,這個(gè)不清楚,大概率是留抵退稅