同學(xué)你好 直接沖減就可以了
貨沒到、票也沒到,但是預(yù)付了貨款。如果有這種情況,做賬借:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款--某供貨商 ?貸:銀行存款 ?(應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款可以只用一個(gè)科目,應(yīng)付賬款如果是貸方余額表示應(yīng)付賬款,借方余額則表示預(yù)付的貨款。預(yù)付賬款則相反。如果兩個(gè)科目都使用最好了。) ???等發(fā)票、貨物到,做入庫,沖應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款。借:庫存商品 ?貸:預(yù)付賬款/應(yīng)付賬款-某供貨商。 這樣通過查看“應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款”明細(xì)賬,就能知道誰家的貨物還沒到,是否已經(jīng)付款。也能看誰家的發(fā)票還沒到。 老師,這樣做對(duì)嗎?
老師 我在清以前年度的賬,有一家公司應(yīng)付賬款貸方余額1800,核對(duì)了進(jìn)項(xiàng)和付款,發(fā)票和銀行流水都對(duì)上了 顯示供應(yīng)商的票還多開了1800,不知道是不是哪里的問題我沒查出來,這家公司已經(jīng)沒有合作了,貨票都是兩清的,我應(yīng)該怎么調(diào)平呢
老師請(qǐng)問下 有一筆貨款 2021年就付請(qǐng)了 發(fā)票也都開回來了 但是做賬的時(shí)候這一筆沒按銀行流水做賬 而是做了一筆向股東借款使得賬上的余額和銀行對(duì)賬單的余額對(duì)上 但賬上還掛著這筆 我現(xiàn)在想要把賬上的余額平掉 我應(yīng)該怎么調(diào)整比較好?
請(qǐng)問我怎樣能查到供應(yīng)商以前給我公司開的發(fā)票,帳上顯示對(duì)方還有 20 萬的發(fā)票沒開過來(2021 年的),但是那邊說已經(jīng)開了,又提供不了發(fā)票,我還怎么辦,一直掛著預(yù)付賬款
老師你好我新接手一家公司,公司之前采購做賬是 1 付款后: 借 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 貸 銀存 2收到發(fā)票后 借 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算 3 然后入庫 借 庫存商品 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 本來應(yīng)該最后的余額都應(yīng)該是結(jié)平的 但是有一家供貨商現(xiàn)在是應(yīng)付賬款-應(yīng)付貨款結(jié)算的借方余額3600,應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付賬款的貸方余額35000,這個(gè)我看了以前的賬也沒有找出是哪幾筆出的問題,實(shí)際上這家公司付款、發(fā)票、發(fā)貨都是結(jié)清了的,現(xiàn)在要怎么把這個(gè)賬調(diào)平?
老師臺(tái)球,的收入一般都取得不了發(fā)票是不是就不能稅前扣除
老師,臺(tái)球俱樂部的開票一般都取得不了發(fā)票,是不是就不能稅前扣除啊
老師好,一般納稅人4月開了一張普票金額四萬,5月發(fā)現(xiàn)金額開錯(cuò)了需要紅沖重開,5月已開10萬發(fā)票,那么在五月紅沖四月并且重開的話,5月就是開了14萬發(fā)票嗎(10萬正常五月開具?4萬紅沖重開的發(fā)票)
長期股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納什么稅種,稅率是多少呀?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù)啥意思?
老師您好,給外賣員,騎手繳納的意外險(xiǎn),取得的增值稅專用的發(fā)票,可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?匯算清繳時(shí)可以稅前扣除嗎?這項(xiàng)費(fèi)用做到職工福利費(fèi)還是保險(xiǎn)費(fèi)呢?
老師,3月份的工資更正申報(bào)了,3月份計(jì)提的時(shí)候借:主營業(yè)務(wù)成本:2380 貸:應(yīng)付職工薪酬:2380 現(xiàn)在3月份直接把這個(gè)人去掉了,4月份的時(shí)候怎么做
上月有張憑證多做,本月怎么沖減?是借預(yù)付賬款,貸銀行存款的。
是不是2024.7.1前成立的公司最晚是在2032年6月30日前實(shí)繳完成?
辭退補(bǔ)償沒有單獨(dú)入賬,和當(dāng)月工資入賬到一起,有什么影響
怎么沖減呢 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
還有很多以前的供應(yīng)商 沒有再合作,也沒有欠票欠貨款的情況,但是賬上還掛著余額,找不到原因的應(yīng)該怎么辦呢
同學(xué)你好 對(duì)的 直接進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了
老師啊 能說詳細(xì)一點(diǎn)的分錄嗎,還有我問的第二個(gè)問題怎么處理呢
同學(xué)你好 借利潤分配未分配利潤 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師 不做借應(yīng)付賬款 貸營業(yè)外收入嗎
同學(xué)你好 你要轉(zhuǎn)到營業(yè)外也可以
你這個(gè)分錄也不對(duì)吧 比如我現(xiàn)在應(yīng)付賬款貸方余額1800 , 您是說借利潤分配 1800 貸 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出1800? 不對(duì)吧 是不是貸 庫存商品1592.93 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出207.07啊
同學(xué)你好 這個(gè)看具體業(yè)務(wù) 還沒賣出去那就是你這個(gè)分錄