?你好;? ? ?你貨款之前掛的應(yīng)付賬款沒有做賬嗎 ?? 你這個是股東來 墊付支付的嗎? ?
會計2017年的時候做賬不規(guī)范,有一筆應(yīng)收款對方已經(jīng)對公付給我們公司,但是會計沒有做銀行收款,一直掛賬,然后她銀行余額不對,直接用賬上掛著的現(xiàn)金沖平銀行余額了,后面又換了個會計,到現(xiàn)在銀行余額是對的,但是現(xiàn)在查出這筆已經(jīng)公賬收款了,現(xiàn)在需要如何調(diào)整把這個賬平掉呢?
老師請教一個問題,我現(xiàn)在和我們出納的賬收入和發(fā)生額對不上,但是余額又核上了。我查了是有一筆款,轉(zhuǎn)出的時候,因為賬戶錯誤退回又重新轉(zhuǎn)了一次。這次款退回的時候我做了一個紅沖,但是我們出納的流水賬是在借方收入了這筆退款。所以他的收入和發(fā)生額剛好比我對這一筆,請問怎么處理呢?
老師同一家公司有多個銀行賬戶,A銀行與B銀行有一筆往來款,我開始根據(jù)A銀行對賬單做了一筆往來款分錄,后面遇到B銀行對賬單也有一筆相應(yīng)的往來款,我把B銀行這筆往來款分錄做上后,本月余額對不上,是不是要去掉B銀行這筆分錄,把B銀行的回單發(fā)到A銀行往來款這筆分錄下就可以了
老師 現(xiàn)在有個問題 我們應(yīng)收賬款掛賬掛了一家公司20萬 我現(xiàn)在接手了 查賬發(fā)現(xiàn)是最早以前 這筆款回了但是15年的賬把這筆流水搞漏了 所以一直掛在賬上 以前的賬是代賬做的 所以很亂 現(xiàn)金和銀行存款都沒對上 后來調(diào)整才對上的 現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了這筆 該怎么處理好呢
銀行存款日記賬出現(xiàn)負(fù)數(shù),差額剛好是余額調(diào)節(jié)表上的未達(dá)賬金額,在6月份的時候余額調(diào)節(jié)表要加上這個未達(dá)賬款才能和銀行存款對上,7月把這筆賬入賬做了為什么余額調(diào)節(jié)表還是要加上這筆余額才對得上,之前這個這個賬戶余額一直大于這個未達(dá)賬的錢所以每次調(diào)節(jié)表加上這個數(shù)字就沒管它,現(xiàn)在這個賬戶的余額都用完了就出現(xiàn)了赤字,怎么處理呀?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會保險費(fèi)一欄。紙上的本年累計借方與貸方余額是不一致。可錄入時,是同步的怎么改??
請老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請教一個問題。一個老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計算企業(yè)所得稅的時候,是在哪個項目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個科目什么時候使用
個稅是每個都需要申報嗎,如果這個月沒有發(fā)工資怎么弄
老師,去年暫估了20萬成本,今天才收到發(fā)票5萬,剩余這個15萬我匯算清繳是不是要先調(diào)增,這個做賬要怎么寫分錄,小企業(yè)會計準(zhǔn)則
老師你好,定額發(fā)票需要蓋章嗎
掛的應(yīng)付賬款做賬了 ?現(xiàn)在是支付貨款 但是沒按流水去入賬 外賬公司做了一筆向股東借款使銀行存款余額對上 銀行流水
?你好;? ? ? ? 你自己去改下 賬務(wù)處理哈;? ?是怎么支付的; 就按什么來做賬? ?
這個要怎么改?
?你好; 去看看銀行流水是怎么支付的; 去改下? 分錄? ?