你好同學,可以是可以,但是挺麻煩的,因為到時候你還得出去紅字信息表。
我們上個月給對方的開票金額錯了,對方已經(jīng)抵扣,現(xiàn)在要作廢重開,是不是應該讓客戶給我們開紅字申請表,我們才能開紅沖票?作廢的發(fā)票對方都已經(jīng)做賬了,這個月我們作廢發(fā)票了該不需要把給他們的發(fā)票及抵扣聯(lián)拿回來吧?
老師,請問,去年有一張發(fā)票100000元的,現(xiàn)在要作廢,但這個月沒開收入發(fā)票,這個月能紅沖那張作廢發(fā)票嗎?
老師,6月份開進來的進項票,7月初做賬時發(fā)現(xiàn)開錯了,還沒有認證?,F(xiàn)在對方同意作廢重新開,想知道現(xiàn)在重新開進來的話這個發(fā)票什么時候能抵扣,是抵扣6月份的。還是得放在7月份抵扣
這個月開進來的發(fā)票沒沒票作廢重開了能不能這張多開的發(fā)票先不抵扣下個月紅沖在抵抗
12月開的發(fā)票 1月不小心給紅沖了 這張紅沖的發(fā)票還能作廢嗎?普票
老師,麻煩問下?服裝設計及生產(chǎn)企業(yè)公司(定制類的企業(yè)) 生產(chǎn)成本怎么核算比較合適?
老師,麻煩看下這個189題,沒看懂為什么還要用12月31日的即期匯率算一次
請問老師:我們公司22年1月至25年8月賬務經(jīng)過審計,審計報告出來前給我們了一些整改意見,有些是資料不全,有些是調賬未用以前年度損益科目。那我應當將22-24年應整改的科目是放在原賬套年度更正還是全部放在25年9月份更正?
老師 辦理退稅的時候發(fā)現(xiàn)進項1月份被做了增值稅抵扣勾選,并且已經(jīng)抵扣了。這個情況還能作廢,進項轉出再重新做出口退稅勾選嗎?
老師,公司是制造業(yè),之前是按照一般商貿做的成本,現(xiàn)在要按照制造業(yè)企業(yè)做可以嗎?
老師你好!資產(chǎn)負債表的合計不能為負數(shù)是嗎? 應收和預收的需要在填負債表時分開填寫嗎
老師,我公司注冊資本200萬,甲股東65%,已股東35%,現(xiàn)在新進入一個股東,有兩種方案,第一,注冊資本不變,丙投入48萬,占比24%,48是不是分別發(fā)給甲乙?甲乙同比例稀釋,甲乙申報個稅需要繳納個稅嗎?第二丙投入48注冊資本248萬,這48是不是直接打到公司。甲乙不用申報個稅?
老師這個個稅認定是9月1好號,就從10月1號開始申報是嗎?
老師可以簡單總結一下耕地占用稅和契稅的納稅義務時間和他們兩個的特點嗎
老師企業(yè)所得稅第二個季度交的稅減去第一個季度交的稅,對嗎 第一個季度比第二個季度稅交的多怎辦,預繳給退稅嗎
這是上游開給我們開錯了
雖然是他們開錯了,但是你最好讓他們當月直接作廢,然后重新開具,如果實在不行的話,你就先抵扣,但是到時候你抵扣完以后再作廢的話,你是要給他出具紅字信息表的。
沒有發(fā)票作廢不來啊
我可以先不抵扣等它下個月紅沖之后我在去抵抗那邊進項稅這樣可以吧
你好也是可以的。同學
那我這邊做購入商品還是要按照實際業(yè)務的金額入賬的對嗎?
您按照發(fā)票上的金額來入賬就可以了。
那到時候等發(fā)票紅沖之后在做沖銷嗎?難道我現(xiàn)在不能直接做正確業(yè)務時的金額入賬嗎?
你好,你直接按照正確的業(yè)務金額來做憑證的話,如果是外賬的話,您沒有正規(guī)的附件兒,因為您的發(fā)票跟,按照你的意思做的憑證不一致。
好的老師
祝您生活愉快開心快樂