很正常的呀,對賬才開票沒有什么不妥
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟供應商之間的,我們跟供應商拿貨,通常都是月結,比如現(xiàn)在7月份,7月份收的貨,供應商在8月份初進行對賬,然后然后8月份開票,到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟客戶之間的,客戶跟我們拿貨,通常都是月結,比如現(xiàn)在7月份,7月份客戶收的貨,客戶在8月份初進行對賬,然后8月份我們開票,到了9月份客戶才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應商之間拿貨,通常都是月結。比如現(xiàn)在7月份,每天都會陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應商在8月份才會進行對賬,然后對賬完成,8月份就會開票。到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應商之間拿貨,通常都是月結。比如現(xiàn)在7月份,每天都會陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應商在8月份才會進行對賬,然后對賬完成,8月份就會開票。到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應商之間拿貨,通常都是月結。比如現(xiàn)在7月份,每天都會陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應商在8月份才會進行對賬,然后對賬完成,8月份就會開票。到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
之前對公轉賬票未到,借其他應付,貸銀行存款。票到后,借管理費用(辦公費),應交稅費(進項),貸其他應付。后面又重復做了一筆報銷給了個人,借管理費用(差旅費),應交稅費(進項),貸銀行存款。現(xiàn)在將報銷給個人的這張沖銷了,對方還沒有把款退回,想問一下接下來的賬務怎么處理。沖銷了現(xiàn)在管理費用不是負數(shù)嗎
你好,請問印花稅是按月,還是按次征收,在電子稅務局中能不能看到?
老師,公司收到大數(shù)據風險提示函,有那種沒有簽合同,而且單價沒有談妥的情況,并且也沒有收到錢,能不能作為沒申報稅費的理由
老師,請問關于代收代付款的涉稅文件嗎
我司是一般納稅人,開具的普通發(fā)票,為啥報增值稅的時候,稅務系統(tǒng)直接帶出來 (附表一,開具其他發(fā)票,價稅分離的數(shù)據)
老師,您好!個人借款20萬元,有借條,可以一筆轉嗎
老師,不是估算手續(xù)費的事,關鍵是銀行存款賬,因為26號以后的收入下月才到賬,這樣的話,我根據1-31號的票確認了收入,但是銀行存款當月又對不上了,如果我根據銀行存款確認收入,小票又對不上了,就是不用預收的情況下,按1-31的實際到賬確認收入
老師,您好,4月我們需要申報一筆未開票收入,5月才開票哦,需要沖回它,請問這兩筆分錄如何做呢?
因買地建造廠房向國家支付的功能辦審計費國土局網刊費用。記入哪個科目
老師,銷售機電設備的公司,除了商品外,他的成本技術服務費算不算呢?
沒有什么不妥?我不明白。我七月份的貨,如果對方8月份才對賬開票,那我就是8月份入賬,我不可能沒有票就入賬啊
送貨當月不做銷售就是了
送貨當月不做銷售就是了,就這樣?那什么時候做?怎么做?為什么送貨當月不做?這些都不能解釋,答疑還越問越疑。
就是結算當月計算開票做銷售結轉成本
老師,我的角度是供應商?。。?!
我是供應商?。。。?
就是說的供應商呀,都沒結算開票你想咋的?按你的思路那就發(fā)出商品當月做無票收入,結轉成本?
老師,你的意思是供應商7月份發(fā)出去的貨不做銷售,而是等到8月份對賬完成,開票做銷售,這樣子。那如果反過來,客戶就是7月份收到貨不做材料,而是8月份等到對賬完成開票了收到票才做材料成本,這樣子理解?有沒有問題?
都說了好幾遍了哈,結算當月計算開票做銷售結轉成本
說了好多遍,但是也不理解。我把我理解的告訴你,你也沒回答我是不是,對不對,只是跟我重復這么理論,官方的東西。這種東西,我要是能理解,我就不用來答疑了,因為教科書都寫爛了這些話。
不按書上來就,自己獨創(chuàng):發(fā)出商品當月做無票收入,結轉成本