這是很正常的,這個就相當于是付款和開票可能就延后的時間,這個是正常的,你在七月份收到貨的時候就正常增加你的庫存商品。那么八月份你收到發(fā)票的時候,你看一下八月份的發(fā)票和你之前庫存上面的金額有沒有差異,沒有差異,直接把發(fā)票作為附件,九月份付錢就做銀行存款減少的賬務處理。
老師,8月份貨物發(fā)貨已經完成了,8月份月底的時候客戶也對賬了,那樣的話是不是就要在8月份給客戶開票呢? 但是現(xiàn)在客戶跟我們協(xié)商說不要那么早開票,要等到10月份才開票,這可行嗎?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟供應商之間的,我們跟供應商拿貨,通常都是月結,比如現(xiàn)在7月份,7月份收的貨,供應商在8月份初進行對賬,然后然后8月份開票,到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟客戶之間的,客戶跟我們拿貨,通常都是月結,比如現(xiàn)在7月份,7月份客戶收的貨,客戶在8月份初進行對賬,然后8月份我們開票,到了9月份客戶才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應商之間拿貨,通常都是月結。比如現(xiàn)在7月份,每天都會陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應商在8月份才會進行對賬,然后對賬完成,8月份就會開票。到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,我們跟供應商之間拿貨,通常都是月結。比如現(xiàn)在7月份,每天都會陸陸續(xù)續(xù)有貨送,但是供應商在8月份才會進行對賬,然后對賬完成,8月份就會開票。到了9月份才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?
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哎老師,你的解答有點不對哦,我是供應商哦
那你就是在七月份銷售的時候,你就確認為應收賬款,同時確認為無票收入。八月份開票的時候你就不在做賬了,只是相當于是七月份收入的一個附件,九月份直接收錢就行。
啊,那豈不是我每個月都是無票收入,這很不合理啊,你自己覺得呢,我聽了我接受不了這個解釋
這個不是你能不能接受的問題,因為你七月份這個銷售就已經實現(xiàn)了,那么這種情況從稅法層面講,你七月份你的納稅義務就已經發(fā)生了。就正常情況,你應該七月份就要開票,只是你的實務工作當中,可能是因為你們的一些行業(yè)慣例還是什么原因,你八月份相當于是延后開票。
可是…能不能這樣理解,我7月份是發(fā)貨的,但是我8月份對賬,只有對賬完成了,我才算是整個銷售活動完成了,然后我8月份開票,這樣時間不就對上了?
如果說你七月份發(fā)貨了,你覺得這個銷售沒有完成的話,你七月份發(fā)貨就放到發(fā)出商品處理,八月份開票再確認收入。