對(duì)的是的,你們單位需要給他代扣代繳的。
老師您好 香港公司租給我們箱子 這個(gè)箱子是用做境外的 我們還需要幫香港公司代扣代繳企業(yè)所得稅???
香港公司給我們付服務(wù)費(fèi),香港公司需要在當(dāng)?shù)卮鄞U稅款嗎?
支付香港公司技術(shù)服務(wù)費(fèi),該服務(wù)在香港發(fā)生,這個(gè)不需要我們代繳稅費(fèi)吧,請(qǐng)問這種香港那邊不開票,我們賬務(wù)上是直接做費(fèi)用嗎
國內(nèi)公司在香港購買技術(shù)服務(wù),需要代扣代繳稅費(fèi)嗎?
香港公司為我司提供運(yùn)輸服務(wù),我們支付運(yùn)費(fèi)給香港公司,在納稅申報(bào)的時(shí)候是不是要代扣代繳增值稅?
請(qǐng)問老師,員工沒有銀行卡,老板用微信支付了,公賬報(bào)銷的時(shí)候怎么做賬呢
老師,印花稅公式是這樣算嗎? 印花稅=(購貨成本+銷售收入)*0.03%, 但是我看之前的申報(bào)表是只拿銷售收入×0.03%呢?
想問一下公司一般戶可以發(fā)工資的嗎?不是代發(fā),一筆一筆的轉(zhuǎn)可以的嗎?
科目余額表問題。社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)一欄。紙上的本年累計(jì)借方與貸方余額是不一致??射浫霑r(shí),是同步的怎么改??
請(qǐng)老師幫忙解答一下,為什么要除以2,謝謝
員工出去旅游,住宿費(fèi)和餐費(fèi)可以做福利費(fèi)吧,需要交個(gè)稅嗎
老師,第五章第五節(jié)籌資實(shí)務(wù)創(chuàng)新考的概率大么?
老師您好,我想向您請(qǐng)教一個(gè)問題。一個(gè)老板的成本票當(dāng)中。有些是無票,有些是白條。那么像這樣的情況在。計(jì)算企業(yè)所得稅的時(shí)候,是在哪個(gè)項(xiàng)目里面進(jìn)行填寫調(diào)增項(xiàng)目?
在制造業(yè)企業(yè)中主營業(yè)務(wù)成本和生產(chǎn)成本有什么區(qū)別?這兩個(gè)科目什么時(shí)候使用
找郭老師有問題咨詢(其他老師不要接?。?/p>
是香港給我們內(nèi)地公司付服務(wù)費(fèi)。不是我們給香港公司付服務(wù)費(fèi)
你好,是你們單位銷售給別人嗎?如果是的話,你單位有進(jìn)出口的經(jīng)營范圍就可以的,你開出去的發(fā)票不需要繳納增值稅,是零稅率的。
對(duì),我們是銷售方。我們給香港公司提供服務(wù),香港公司給我們付錢的時(shí)候需要幫我們代扣代繳稅款嗎?
他不需要幫你們代扣代繳的。
那我們還需要繳納什么稅嗎?要繳納增值稅或所得稅嗎
增值稅附加稅,不需要繳納的 所得稅,根據(jù)利潤
印花稅需要看具體的業(yè)務(wù)。
為什么不需要繳納增值稅
提供一下法規(guī)依據(jù)
現(xiàn)針對(duì)根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例》(中華人民共和國國務(wù)院令第538號(hào))的規(guī)定,納稅人出口貨物,稅率為零;但是,國務(wù)院另有規(guī)定的除外.另外,如您企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于印發(fā)《增值稅小規(guī)模納稅人出口貨物免稅管理辦法(暫行)》的通知》(國稅發(fā)〔2007〕123號(hào))的有關(guān)規(guī)定,對(duì)增值稅小規(guī)模納稅人出口貨物免征增值稅、消費(fèi)稅,其進(jìn)項(xiàng)稅額不予抵扣或退稅.小規(guī)模納稅人應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)填寫《出口貨物退(免)稅認(rèn)定表》并持有關(guān)資料到主管稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理出口貨物免稅認(rèn)定.
如果盈利企業(yè),企業(yè)所得稅是要繳納的是吧
對(duì)的是的,需要這么做的。
無論出口貨物或者出口服務(wù)都不需要繳納增值稅是吧
你好,對(duì)的是的,是這么做的。
如果是澳門公司呢,澳門公司給我們付服務(wù)費(fèi),在澳門需要代扣代繳稅款嗎。
澳門香港是一樣的。