你好; 這個(gè)業(yè)務(wù)是完全在境外發(fā)生的嗎 ?
我是一個(gè)境內(nèi)公司,已在中國(guó)按25%交了企業(yè)所得稅,境內(nèi)公司的東是香港的一家公司,現(xiàn)在向香港股東公司支付稅后利潤(rùn)分紅時(shí),需要代扣代繳香港公司的企業(yè)所得稅嗎?
我是個(gè)境內(nèi)公司,已在中國(guó)按25%交了企業(yè)所得稅,境內(nèi)公司的股是香港的一家公司,現(xiàn)在向香港股東公司支付稅后利潤(rùn)分紅時(shí),需要代扣代繳香港公司的企業(yè)所得稅嗎?
老師您好 香港公司租給我們箱子 這個(gè)箱子是用做境外的 我們還需要幫香港公司代扣代繳企業(yè)所得稅???
老師,你好,我們母公司是香港的,母公司借款給我們子公司錢,我們子公司代扣代繳利息的增值稅和企業(yè)所得稅,請(qǐng)問(wèn)城建稅和教育費(fèi)附加需要代扣代繳嗎?
我們是做國(guó)際貨代的公司,我們集團(tuán)的香港公司幫我們找國(guó)外的船公司安排訂艙等服務(wù),香港公司先幫我們墊付這些錢,我們?cè)俑鷵?jù)香港公司開的形式發(fā)票支付給他們代墊的錢。請(qǐng)問(wèn)這種情況我們給香港公司付錢需不需要代扣代繳企業(yè)所得稅?
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
?老師好, 1、請(qǐng)問(wèn)招待費(fèi)扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營(yíng)業(yè)外收入 對(duì)嗎? 2、職工福利費(fèi),工會(huì)經(jīng)費(fèi),職工教育經(jīng)費(fèi)是應(yīng)付職工薪酬為計(jì)稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級(jí)科目里也有福利費(fèi),這個(gè)應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級(jí)科目福利費(fèi)一起不呢?
統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)的企業(yè)不屬于以下前面必須打勾嗎
工商年報(bào)的統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)怎么填呢?
匯算清繳,財(cái)務(wù)費(fèi)用,利息收入是否可以以負(fù)數(shù)形式填寫在利息收支一欄?
老師,應(yīng)收賬款和其他應(yīng)付款可以長(zhǎng)期掛賬嗎?有風(fēng)險(xiǎn)嗎
工商注冊(cè)資本10萬(wàn),但是報(bào)表上顯示25萬(wàn).這樣會(huì)有什么風(fēng)險(xiǎn)
@董孝彬老師你好,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
地隨房走,房隨地走什么意思,如果是其他用地,地上的建筑物呢
我們租來(lái)箱子 然后給客戶使用 箱子是用在境外的 但昨天財(cái)務(wù)經(jīng)理說(shuō)要代扣代繳企業(yè)所得稅???我昨天問(wèn)了另一個(gè)老師說(shuō)企業(yè)所得稅不用代扣代繳 但要代扣代繳增值稅 我都懵了
?你好;? ?如果是你們國(guó)內(nèi)租賃 在給客戶使用 那么就得代扣代繳 所得稅和增值稅的 ;? ??
我們是國(guó)內(nèi)公司呀 但是租箱公司是香港國(guó)外的 然后這箱子也是國(guó)外的 老師
箱子的使用是用在境外的
?你好;? ? ? ? 但是租賃會(huì)涉及收入的;? 租賃收入 會(huì)代扣代繳? 的??
哦哦 那代扣代繳的稅率是多少呀 老師
? 代扣代繳稅費(fèi);? ? 租賃應(yīng)該是按 13%來(lái)交納增值稅的。 企業(yè)所得稅看你們企業(yè)這邊按25%? ?
那對(duì)方開的時(shí)候形式發(fā)票 沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅 也要繳納增值稅嗎 老師
?你好;? ?是的。也得繳納的??
形式發(fā)票的話怎么算的呀 沒(méi)懂哈哈哈哈
你好; 形式發(fā)票 是? 國(guó)外的發(fā)票 ; 你們 按照你們實(shí)際業(yè)務(wù)來(lái) 。出租動(dòng)產(chǎn)按13% 。 企業(yè)所得稅按25%??