那摘要怎么寫呀
老師我12月份暫估庫存商品20000,分錄 接庫存商品 貸應付賬款暫估 借主營業(yè)務成本20000 貸庫存商品20000.這個月拿到發(fā)票18000,借應付賬款暫估20000,貸庫存商品20000.借庫存商品18000應交稅費進項 貸應付賬款 借庫存商品 2000 帶以前年度損益調整2000
借庫存商品貸應付賬款暫估,借主營業(yè)務成本貸庫存商品。 老師的意思是把關稅也先算進去嗎?然后7月做相反的分錄?
請教老師,上月做了暫估商品入庫和結轉了成本 現在收到票后,沖賬分錄:借:應付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應付賬款 沖成成本結轉:借:庫存商品 貸:主營業(yè)務成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
請問下 做賬 暫估借 庫存商品 5000 貸應付賬款-暫估 5000然后第二筆分錄做的是庫存商品結轉成本 借 主營業(yè)務成本5000貸庫存商品 5000。紅沖的時候怎么紅沖啊
成本暫估的分錄是借庫存商品貸應付賬款嗎?結轉本月銷售成本會計分錄是借主營業(yè)務成本貸庫存商品嗎
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
想問下圖片上畫圈的資料沒有了嗎,怎么一直打不開,準備備考2026的注會,想買點資料開始聽課了,但是這個資料怎么都無法打開,請盡快處理
老師這道題應納增值稅的解析沒看懂?
你好,關稅需要做的,庫存商品里面的需要考慮進去的,七月份發(fā)票到了之后,紅沖暫估的在做,發(fā)票的摘要寫第一個暫估入庫,第二個結轉成本。
好的老師,那7月紅沖暫估的時候摘要怎么寫呢?寫調整6月暫估入庫嗎
沖暫估入庫紅沖結轉的成本,然后再做發(fā)票的某某產品入庫,結轉某某產品。
好的,老師明白了
不用客氣,工作愉快。
老師,電子稅務局沒有看到更正申報,有作廢兩個字,可以直接點作廢嗎
老師你看下
你好,可以的,可以點作廢。
我直接點作廢然后重新填寫申報可以申報成功嗎
是的是的,可以這么做的。
老師,好像不能作廢,沒有找到更正申報表的按鈕呀
沒交稅的沒法更正申報的,你得去稅務局。
我找到了更正申報了,我們6月沒有交稅呢,是深圳稅務局那邊說的嗎?財務報表怎么更正呀
你好不交稅的,只能作廢申報,你交了稅款的可以更正申報。
自己作廢,申報不了的,過了申報期的去稅務局。
老師, 我按了作廢按鈕作廢不了呢,那去稅務局更正的話需要帶什么材料,要填什么資料啊
老師,你看這個可以作廢申報嗎?
按照老師的意思那我是要去稅務局辦理更正申報了嗎?那我電子稅務局要不要先作廢呀,去大廳辦理的話需要帶什么材料填什么資料呢
紙質申報表、公章、身份證。
能作廢了,可以的,你選擇是試一下的。
老師,填寫企業(yè)所得稅A表的時候,利潤總額是和利潤表的利潤總額相等還是跟凈利潤相等下
你好,企業(yè)所得稅里面的利潤總額跟利潤表里面的利潤總額是一樣的。
好的,謝謝老師,老師我們是從香港公司進貨的,香港公司給我們開的成本發(fā)票能入賬嗎?不能的話那成本發(fā)票用什么去入賬呢
可以 形式發(fā)票可以做