那摘要怎么寫呀
老師我12月份暫估庫存商品20000,分錄 接庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借主營業(yè)務(wù)成本20000 貸庫存商品20000.這個(gè)月拿到發(fā)票18000,借應(yīng)付賬款暫估20000,貸庫存商品20000.借庫存商品18000應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)付賬款 借庫存商品 2000 帶以前年度損益調(diào)整2000
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估,借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。 老師的意思是把關(guān)稅也先算進(jìn)去嗎?然后7月做相反的分錄?
請(qǐng)教老師,上月做了暫估商品入庫和結(jié)轉(zhuǎn)了成本 現(xiàn)在收到票后,沖賬分錄:借:應(yīng)付賬款 貸:庫存商品 借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 沖成成本結(jié)轉(zhuǎn):借:庫存商品 貸:主營業(yè)務(wù)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 可以這樣做分錄嗎?
請(qǐng)問下 做賬 暫估借 庫存商品 5000 貸應(yīng)付賬款-暫估 5000然后第二筆分錄做的是庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本 借 主營業(yè)務(wù)成本5000貸庫存商品 5000。紅沖的時(shí)候怎么紅沖啊
成本暫估的分錄是借庫存商品貸應(yīng)付賬款嗎?結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本會(huì)計(jì)分錄是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品嗎
對(duì)于上了三年??频膶?shí)習(xí)生,暑期實(shí)習(xí),一般都會(huì)先教些什么內(nèi)容合適呢
老師,我們老板要把股份賣給一個(gè)A公司,這個(gè)錢是A公司打給老板個(gè)人賬戶還是打給我們公司呀
老師,你好,我最近在代賬會(huì)計(jì)應(yīng)聘了財(cái)稅咨詢專員,要試崗5天,一天40元,但要等老板出差再面一遍,另外一家食品公司會(huì)計(jì)5000一月,單休,我跟他已經(jīng)約了面試,我又要等代賬公司的回復(fù),我跟食品公司說我有事過幾天去面試,他那邊沒回復(fù),請(qǐng)問哪家有希望一些啊
老師,用集體經(jīng)濟(jì)分紅,發(fā)貧困戶學(xué)生獎(jiǎng)學(xué)金,賬務(wù)處理這樣對(duì)嗎 借其他支出 貸銀行存款
員工意外傷害險(xiǎn)(商業(yè)險(xiǎn))怎么做賬
老師您好!公司投資A公司180萬,現(xiàn)在收到分紅250萬這個(gè)處務(wù)怎么處理
老師您好,鉛筆寫的1和2麻煩講解下,客戶累計(jì)消費(fèi)3萬張,和甲公司估計(jì)消費(fèi)券使用率仍為90%,有什么關(guān)聯(lián)意思嗎?我的理解是客戶累計(jì)使用消費(fèi)券3萬張,那就是10萬張里面已經(jīng)使用了3萬張,確認(rèn)這3張的收入應(yīng)該要與分?jǐn)偨灰變r(jià)格去計(jì)算,與這里90%沒有什么關(guān)系。第二個(gè)問題的疑問和第一個(gè)一樣。
老師,捐款掛什么科目
#提問#老師,應(yīng)納稅暫時(shí)性差異 形成的遞延所得稅資產(chǎn)是將來可抵扣,現(xiàn)在算期末所得稅的時(shí)候需要用利潤總額把它加起來嗎?遞延所得稅負(fù)債是將來要交稅,現(xiàn)在不用交,算期末所得稅的時(shí)候,現(xiàn)在要減掉的意思嗎?
老師你好!我這邊是做工地的,我們老板讓去給公司對(duì)接帳務(wù),這些我都不懂,不知道怎么下手去做?麻煩老師指點(diǎn)一下?
你好,關(guān)稅需要做的,庫存商品里面的需要考慮進(jìn)去的,七月份發(fā)票到了之后,紅沖暫估的在做,發(fā)票的摘要寫第一個(gè)暫估入庫,第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)成本。
好的老師,那7月紅沖暫估的時(shí)候摘要怎么寫呢?寫調(diào)整6月暫估入庫嗎
沖暫估入庫紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本,然后再做發(fā)票的某某產(chǎn)品入庫,結(jié)轉(zhuǎn)某某產(chǎn)品。
好的,老師明白了
不用客氣,工作愉快。
老師,電子稅務(wù)局沒有看到更正申報(bào),有作廢兩個(gè)字,可以直接點(diǎn)作廢嗎
老師你看下
你好,可以的,可以點(diǎn)作廢。
我直接點(diǎn)作廢然后重新填寫申報(bào)可以申報(bào)成功嗎
是的是的,可以這么做的。
老師,好像不能作廢,沒有找到更正申報(bào)表的按鈕呀
沒交稅的沒法更正申報(bào)的,你得去稅務(wù)局。
我找到了更正申報(bào)了,我們6月沒有交稅呢,是深圳稅務(wù)局那邊說的嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表怎么更正呀
你好不交稅的,只能作廢申報(bào),你交了稅款的可以更正申報(bào)。
自己作廢,申報(bào)不了的,過了申報(bào)期的去稅務(wù)局。
老師, 我按了作廢按鈕作廢不了呢,那去稅務(wù)局更正的話需要帶什么材料,要填什么資料啊
老師,你看這個(gè)可以作廢申報(bào)嗎?
按照老師的意思那我是要去稅務(wù)局辦理更正申報(bào)了嗎?那我電子稅務(wù)局要不要先作廢呀,去大廳辦理的話需要帶什么材料填什么資料呢
紙質(zhì)申報(bào)表、公章、身份證。
能作廢了,可以的,你選擇是試一下的。
老師,填寫企業(yè)所得稅A表的時(shí)候,利潤總額是和利潤表的利潤總額相等還是跟凈利潤相等下
你好,企業(yè)所得稅里面的利潤總額跟利潤表里面的利潤總額是一樣的。
好的,謝謝老師,老師我們是從香港公司進(jìn)貨的,香港公司給我們開的成本發(fā)票能入賬嗎?不能的話那成本發(fā)票用什么去入賬呢
可以 形式發(fā)票可以做